咸寧市圖書館2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 咸寧市圖書館概況
一、主要職能及單位概況
二、2019年工作計劃
第二部分 咸寧市圖書館2019年部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表(按功能科目到項級)
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表(按功能科目到項級)
六、一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟科目到款級)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 咸寧市圖書館2019年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支情況總體說明
二、部門預(yù)算收入情況說明
三、部門預(yù)算支出情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
五、財政撥款“三公經(jīng)費”及其他重要事項的預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 咸寧市圖書館概況
一、主要職能:保存借閱圖書資料,促進(jìn)社會經(jīng)濟文化發(fā)展;組織和推動全市圖書館理論和技術(shù)方面的研究,收集整理、傳播宣傳圖書文化信息。
咸寧市圖書館設(shè)有辦公室、采編部、流通部、網(wǎng)絡(luò)部、活動部等部門;設(shè)有免費開放窗口:讀者報刊閱覽、讀者圖書借閱、少兒讀者閱覽、電子閱覽室、廉政書屋等。在職人員12人,退休人員3人。
二、2019年工作計劃:
(一)、進(jìn)一步加強圖書館黨的建設(shè),進(jìn)一步落實“黨要管黨,從嚴(yán)治黨”的基本理念,充分調(diào)動黨員在單位建設(shè)中的先鋒模范帶頭作用,全面激發(fā)黨員團(tuán)隊正能量,全面促進(jìn)黨員“強能力、轉(zhuǎn)作風(fēng)”。
(二)、按照上級統(tǒng)一部署,全面推進(jìn)咸寧市圖書館新館建設(shè),認(rèn)真做好新館服務(wù)工作的各項準(zhǔn)備。
(三)、認(rèn)真對標(biāo)公共圖書館評估定級標(biāo)準(zhǔn),找準(zhǔn)差距、持續(xù)用力,力爭在較短的時間內(nèi)補齊短板。
(四)、多層次、全方位的深入開展職工教育,培養(yǎng)和鍛造一只適合圖書館事業(yè)發(fā)展的人才隊伍。
(五)、進(jìn)一步加強單位治理能力建設(shè),繼續(xù)堅持公開透明的內(nèi)部管理理念,特別針對重大項目采購,積極開展廉政預(yù)警,主動接受上級和社會的監(jiān)督。
(六)、在服務(wù)創(chuàng)新上持續(xù)突破,把讀者和社會的訴求作為我們事業(yè)發(fā)展的方向,借新館建成之機,充分調(diào)動社會各方面力量,為圖書館新館的健康發(fā)展扎實做好各項工作。
(七)、按照上級要求做好其他各項工作。
第二部分 咸寧市圖書館2019年部門預(yù)算表(見附表)
第三部分 咸寧市圖書館2019年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支情況總體說明
按照預(yù)算管理規(guī)定,咸寧市圖書館的所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入、上級補助收入、社保基金、往來收入;支出包括:基本保障支出、項目支出。咸寧市圖書館2019年收支總預(yù)算是1024.26萬元。
二、部門預(yù)算收入情況說明
咸寧市圖書館2019年收入預(yù)算1024.26萬元,其中:一般公共預(yù)算收入937.77萬元,占收入預(yù)算的91.6%;社?;?6.49萬元,占收入預(yù)算的1.6%;往來收入70萬元,占收入預(yù)算的6.8%。
三、部門預(yù)算支出情況說明
咸寧市圖書館2019年支出預(yù)算1024.26萬元,其中:基本保障支出181.26萬元,占支出預(yù)算的17.7%;項目支出843萬元,占支出預(yù)算的82.3%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
(一)財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
咸寧市圖書館2019年一般公共預(yù)算數(shù)937.77萬元,占2019年收入預(yù)算的91.6%。2019年一般公共預(yù)算數(shù)比2018年財政撥款預(yù)算數(shù)增加了742.01萬元,增加的主要原因:一是人員經(jīng)費正常提標(biāo),住房公積金、社會保險增加;二是增加咸寧市圖書館新館項目建設(shè)經(jīng)費、咸寧市圖書館年新增項目經(jīng)費。
五、財政撥款“三公經(jīng)費”及其他重要事項的預(yù)算情況說明
(一)“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明
2019年咸寧市圖書館預(yù)算安排“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)1.3萬元,與2018年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)1.5萬元減少,較2018年減少13.3%。
(二)政府采購預(yù)算情況說明
2019年咸寧市圖書館政府采購預(yù)算總額773萬元。較2018年政府采購增加748萬元。增加的主要原因:由于咸寧市圖書館新館對外開放,增加咸寧市圖書館新館建設(shè)項目和咸寧市圖書館年新增費用項目,兩個建設(shè)項目涉及政府采購項目較多。
(三)國有資產(chǎn)占有情況說明
咸寧市圖書館名下無房產(chǎn)。現(xiàn)有資產(chǎn)為圖書、閱讀設(shè)施等,全部在冊并正常使用。
第四部分 名詞解釋
(一)、財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)、上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
(三)、基本保障支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)、三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
咸寧市圖書館
2019年2月26日
部門收支預(yù)算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 937.77 | 一、基本保障支出 | 181.26 |
本級一般公共預(yù)算撥款 | 812.77 | 人員經(jīng)費支出 | 163.61 |
經(jīng)費撥款(補助) | 812.77 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 17.65 |
納入預(yù)算管理的非稅 | 0.00 | 二、項目支出 | 843.00 |
上級補助 | 125.00 | 專項業(yè)務(wù)費 | 249.65 |
一般債券 | 0.00 | 能力建設(shè)項目 | 0.00 |
二、政府性基金撥款 | 0.00 | 公共服務(wù)項目 | 593.35 |
本級基金 | 0.00 | 促進(jìn)發(fā)展項目 | 0.00 |
上級基金 | 0.00 | 三、項目支出不可預(yù)見費 | 0.00 |
專項債券 | 0.00 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
三、社保基金撥款 | 16.49 | 五、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 0.00 | 六、上繳上級支出 | 0.00 |
五、納入專戶管理的非稅收入 | 0.00 | ||
六、事業(yè)收入 | 0.00 | ||
七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | ||
九、往來收入 | 70.00 | ||
十、其他收入 | 0.00 | ||
十一、融資借款 | 0.00 | ||
本年收入合計: | 1,024.26 | 本年支出合計: | 1,024.26 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | ||
政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | ||
其他結(jié)余 | 0.00 | ||
收入總計: | 1,024.26 | 支出總計 | 1,024.26 |
備注:本表收支包含社?;鸢l(fā)放退休人員的退休金 |
部門收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社保基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
小計 | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計 | 經(jīng)費撥款(補助) | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合計 | 1,024.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.77 | 812.77 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 市文廣新局 | 1,024.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.77 | 812.77 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
204006 | 市圖書館 | 1,024.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.77 | 812.77 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
部門支出預(yù)算總表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 1,024.26 | 181.26 | 163.61 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 市文廣新局 | 1,024.26 | 181.26 | 163.61 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204006 | 市圖書館 | 1,024.26 | 181.26 | 163.61 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 986.33 | 143.33 | 125.68 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 986.33 | 143.33 | 125.68 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 圖書館 | 986.33 | 143.33 | 125.68 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租補貼 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 937.77 | 一、基本支出 | 164.77 |
本級一般公共預(yù)算撥款 | 812.77 | 人員支出 | 147.12 |
經(jīng)費撥款(補助) | 812.77 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 17.65 |
納入預(yù)算管理的非稅 | 0.00 | 二、項目支出 | 773.00 |
上級補助 | 125.00 | 能力建設(shè)項目 | 0.00 |
二、政府性基金撥款 | 0.00 | 公共服務(wù)項目 | 593.35 |
本級基金 | 0.00 | 促進(jìn)發(fā)展項目 | 0.00 |
上級基金 | 0.00 | 專項業(yè)務(wù)費 | 179.65 |
三、項目支出不可預(yù)見費 | 0.00 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | ||
五、對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||
六、上繳上級支出 | 0.00 | ||
本年收入合計: | 937.77 | 本年支出合計: | 937.77 |
收入總計: | 937.77 | 支出總計 | 937.77 |
一般公共預(yù)算支出表(按功能科目到項級) | |||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合計 | 937.77 | 164.77 | 147.12 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 市文廣新局 | 937.77 | 164.77 | 147.12 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204006 | 市圖書館 | 937.77 | 164.77 | 147.12 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 900.19 | 127.19 | 109.54 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 900.19 | 127.19 | 109.54 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070104 | 圖書館 | 900.19 | 127.19 | 109.54 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210202 | 提租補貼 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟科目到款級) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 |
** | ** | 1 |
合計 | 164.77 | |
204 | 市文廣新局 | 164.77 |
204006 | 市圖書館 | 164.77 |
301 | 工資福利支出 | 144.87 |
30101 | 基本工資 | 43.60 |
30102 | 津貼補貼 | 8.85 |
30103 | 獎金 | 22.29 |
30107 | 績效工資 | 27.77 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 16.04 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 6.42 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 6.42 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.96 |
30113 | 住房公積金 | 12.30 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.22 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 17.65 |
30201 | 辦公費 | 0.72 |
30202 | 印刷費 | 0.08 |
30205 | 水費 | 0.13 |
30206 | 電費 | 0.24 |
30207 | 郵電費 | 0.36 |
30209 | 物業(yè)管理費 | 0.16 |
30211 | 差旅費 | 0.71 |
30213 | 維修(護(hù))費 | 0.16 |
30215 | 會議費 | 0.48 |
30216 | 培訓(xùn)費 | 0.72 |
30217 | 公務(wù)接待費 | 0.50 |
30228 | 工會經(jīng)費 | 1.60 |
30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.80 |
30239 | 其他交通費用 | 3.20 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7.79 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 2.25 |
30309 | 獎勵金 | 0.01 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 2.24 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 1.30 |
1.因公出國(境)費 | 0.00 |
2.公務(wù)接待費 | 0.50 |
3.公車購置及運行維護(hù)費 | 0.80 |
其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.80 |
公務(wù)用車購置 | 0.00 |
政府性基金預(yù)算支出表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
204006 | 市圖書館 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |