咸寧市林木種苗管理站2016年部門預(yù)算情況說明
目 錄
第一部分 市林木種苗管理站主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
第二部分 市林木種苗管理站2016年主要工作任務(wù)及目標
第三部分 市林木種苗管理站2016年部門預(yù)算表及說明
第四部分 名詞解釋
一、單位基本情況及職責(zé)
咸寧市林木種苗管理站前身是咸寧市林木種苗場,成立于1981年,2007年由市編辦批準更名為市林木種苗管理站(咸機編【2007】24號),2011年加掛咸寧市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室(咸編辦發(fā)【2011】33號),實行一套班子兩塊牌子管理模式,現(xiàn)有職工28人,其中在職人員16人、退休人員12人。其主要職責(zé)為:
1、宣傳和貫徹執(zhí)行《種子法》;
2、核發(fā)《林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證》;
3、負責(zé)全市種子質(zhì)量監(jiān)督和市場管理;
4、負責(zé)林木引種及種質(zhì)資源的保護與管理;
5、依法查處林木種苗方面的行政案件;
6、規(guī)劃和指導(dǎo)發(fā)展全市油茶產(chǎn)業(yè);
7、建設(shè)管理潛山亞熱帶樹木園等。
二、2016年主要工作任務(wù)及目標
1、開源節(jié)流,克服經(jīng)費短缺困難,完成各項常規(guī)工作和上級交辦的臨時性工作任務(wù)。
2、嚴防死守森林火險,確保了全年轄區(qū)內(nèi)無森林火險發(fā)生。
3、積極履行職能,推進全市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展,進一步強化全市林木種苗行業(yè)管理。林木種苗市場監(jiān)管做到了有案必查、限期辦結(jié)。全年換發(fā)林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營許可證60余套。全市油茶新育苗完成了600萬株,新造林15萬畝;油茶工程造林良種使用率達到100%。組織舉辦了全市貫徹《種子法》暨林木種苗業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。咸寧市所轄六縣(市、區(qū))林業(yè)局分管副局長、造林股長、種苗站長、行政審批股長、國有苗圃及重點育苗企業(yè)負責(zé)人、九宮山國家自然保護區(qū)和桂花林管局相關(guān)人員等100余人參加了培訓(xùn)。
4、選育的桂花品種“柳葉蘇桂”被湖北省林木良種審定委員會認定為省級良種。
5、申報的“咸寧亞熱帶珍稀樹種種質(zhì)資源保存庫建設(shè)項目”已被錄入國家發(fā)改委重大建設(shè)項目庫,項目建設(shè)可研報告已經(jīng)省發(fā)改委評審?fù)ㄟ^。
6、申報的“咸寧亞熱帶珍稀樹種國家林木種質(zhì)資源綜合保存庫”已被上報國家林業(yè)局。
7、在楊畈基地建設(shè)柳葉蘇桂實驗樣地50畝,為三年后通過省級良種審定打好基礎(chǔ)。。
8、保質(zhì)保量完成全年其他共性工作目標。
三、2016年部門預(yù)算表及說明
?。ㄒ唬?016年預(yù)算收支情況
2016年預(yù)算總收入163.67萬元。其中:本年收入中財政撥款收入為104.32萬元。上級補助收入59.35萬元?!?/p>
2016年預(yù)算總支出163.67萬元。主要包括人員支出121.67萬元,標準公用支出32萬元,項目支出 10萬元。本年支出主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、干部職工人員工資以及苗木基地建設(shè)等項目支出。
?。ǘ?016年財政撥款支出預(yù)算情況。
2016年財政撥款支出總163.67萬元,主要用于保障單位系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)及上級部門安排的相關(guān)工作。
1、基本支出153.67萬元,其中:人員支出121.67萬元;日常公用支出32萬元。
2、林木種苗管理項目支出10萬元。
(三)2016年市直部門基本保障支出明細表 附后
?。ㄋ模?016年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算總計4.5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0.5萬元,公務(wù)用車運行維護費4萬元。2016年預(yù)算數(shù)與上年相比持平。
四、名詞解釋
1.財政撥款(補助)收入:指市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2.社會保障和就業(yè):包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟等。
3.行政事業(yè)單位離退休:反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
5.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等)。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
部門匯總預(yù)算表(含部門預(yù)算口徑所屬單位) | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 163.67 | 一、基本保障支出 | 153.67 |
本級一般公共預(yù)算收入 | 104.32 | 人員支出 | 121.67 |
經(jīng)費撥款(補助) | 104.32 | 標準公用經(jīng)費支出 | 32 |
納入預(yù)算管理的非稅收入 | 0 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 0 |
上級補助收入 | 59.35 | 不可預(yù)見費 | 0 |
二、政府性基金 | 0 | 二、項目支出 | 10 |
本級基金收入 | 0 | 能力建設(shè) | 0 |
上級基金收入 | 0 | 公共服務(wù) | 10 |
三、事業(yè)收入 | 0 | 經(jīng)濟發(fā)展 | 0 |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 0 | 四、對附屬單位補助支出 | 0 |
六、往來收入 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 |
七、其他收入 | 0 | ||
本年收入合計: | 163.67 | 本年支出合計: | 163.67 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | ||
其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | ||
收入總計: | 163.67 | 支出總計 | 163.67 |
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 163.67 | 一、基本保障支出 | 153.67 |
本級一般公共預(yù)算收入 | 104.32 | 人員支出 | 121.67 |
經(jīng)費撥款(補助) | 104.32 | 標準公用經(jīng)費支出 | 32.00 |
納入預(yù)算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | ||
上級補助收入 | 59.35 | 不可預(yù)見費 | |
二、政府性基金 | 二、項目支出 | 10.00 | |
本級基金收入 | 能力建設(shè) | ||
上級基金收入 | 公共服務(wù) | 10.00 | |
三、事業(yè)收入 | 經(jīng)濟發(fā)展 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
六、往來收入 | 五、上繳上級支出 | ||
七、其他收入 | |||
本年收入合計: | 163.67 | 本年支出合計: | 163.67 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
收入總計: | 163.67 | 支出總計 | 163.67 |
部門收入總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算收入 | 政府性基金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算收入小計 | 經(jīng)費撥款(補助) | 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 上級補助收入 | 基金小計 | 本級基金收入 | 上級基金收入 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計 | 163.67 | 163.67 | 104.32 | 59.35 | |||||||||||||
405009 | 市林木種苗站 | 163.67 | 163.67 | 104.32 | 59.35 |
部門支出總表(按功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | ?位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 項目小計 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟建設(shè) | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 163.67 | 153.67 | 121.67 | 32.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
405009 | 市林木種苗站 | 163.67 | 153.67 | 121.67 | 32.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 163.67 | 153.67 | 121.67 | 32.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
21302 | 林業(yè) | 153.67 | 153.67 | 121.67 | 32.00 | |||||||||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 153.67 | 153.67 | 121.67 | 32.00 | |||||||||
21302 | 林業(yè) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
2130213 | 林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 104.32 | 一、基本保障支出 | 94.32 |
本級一般公共預(yù)算收入 | 104.32 | 人員支出 | 93.47 |
經(jīng)費撥款(補助) | 104.32 | 標準公用經(jīng)費支出 | 0.85 |
納入預(yù)算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | ||
二、項目支出 | 10.00 | ||
二、政府性基金 | 能力建設(shè) | ||
本級基金收入 | 公共服務(wù) | 10.00 | |
上級基金收入 | 經(jīng)濟發(fā)展 | ||
不可遇見費 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
本年收入合計: | 104.32 | 本年支出合計: | 104.32 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
收入總計: | 104.32 | 支出總計 | 104.32 |
一般公共預(yù)算支出表(功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | ?位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 項目小計 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟建設(shè) | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 104.32 | 94.32 | 93.47 | 0.85 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
405009 | 市林木種苗站 | 104.32 | 94.32 | 93.47 | 0.85 | 10.00 | 10.00 | |||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 104.32 | 94.32 | 93.47 | 0.85 | 10.00 | 10.00 | |||||||
21302 | 林業(yè) | 104.32 | 94.32 | 93.47 | 0.85 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 94.32 | 94.32 | 93.47 | 0.85 | |||||||||
2130213 | 林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
一般公共預(yù)算基本支出(按經(jīng)濟分類到款) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱 | 財政撥款 |
* | * | 1 |
合計 | 94.32 | |
405009 | 市林木種苗站 | 94.32 |
301 | 工資福利支出 | 73.66 |
30101 | 基本工資 | 21.70 |
30102 | 津貼補貼 | 3.84 |
30104 | 社會保障繳費 | 5.26 |
30107 | 績效工資 | 42.86 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.85 |
30201 | 辦公費 | |
30202 | 印刷費 | |
30203 | 咨詢費 | |
30204 | 手續(xù)費 | |
30205 | 水費 | |
30206 | 電費 | |
30207 | 郵電費 | |
30209 | 物業(yè)管理費 | |
30211 | 差旅費 | |
30213 | 維修(護)費 | |
30215 | 會議費 | |
30216 | 培訓(xùn)費 | |
30217 | 公務(wù)接待費 | |
30218 | 專用材料費 | |
30225 | 專用燃料費 | |
30226 | 勞務(wù)費 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 0.81 |
30229 | 福利費 | |
30236 | 通訊補貼 | |
30237 | 交通補貼 | |
30238 | 食堂補助 | |
30239 | 其他交通費用 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.04 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 19.81 |
30307 | 醫(yī)療費 | 3.51 |
30311 | 住房公積金 | 9.72 |
30312 | 住房補貼 | |
30316 | 物業(yè)補貼 | 6.41 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.17 |
政府性基金預(yù)算表(功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | ?位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 項目小計 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟建設(shè) | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2016年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 4.50 |
1.因公出國(境)? | |
2.公務(wù)接待費 | 0.50 |
3.公務(wù)用車費 | 4.00 |
其中:公務(wù)用車運行維護費 | 4.00 |
公務(wù)用車購置 |