2016年咸寧市森林病蟲防治檢疫站決算數(shù)據公開情況說明
根據咸寧市直單位財政決算管理的要求,現(xiàn)將我單位2016年財政預算信息公開做如下說明:
一、部門職責及機構設置情況
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行中央、國家、省和市森林資源保護的方針政策和法律法規(guī),監(jiān)督實施地方性林業(yè)法規(guī)和行政規(guī)章。依法實施《植物檢疫條例》及《植物檢疫條例實施細則》(林業(yè)部分)和《森林病蟲害防治條例》;
?。ǘ〕袚种参锛捌洚a品的產地檢疫、調運檢疫和現(xiàn)場檢疫任務,對調入森林植物及其產品實施復檢;承擔森林植物病蟲害的動態(tài)監(jiān)測、預防并組織防治和進行技術指導,為控制森林植物病蟲害提供測報依據;承擔全市林業(yè)有害生物專業(yè)技術隊伍的組織培訓工作,主要林業(yè)有害生物防治檢疫知識的宣傳工作;承擔全市林業(yè)有害生物普查工作;承辦省、市林業(yè)行政行政主管部門交辦的其他事項;承擔全市野生動植物保護管理的行政執(zhí)法監(jiān)督;承擔陸生野生動物馴養(yǎng)繁殖、經營利用、運輸、狩獵、申報受理、初審;承擔全市野生動植物保護管理行政執(zhí)法監(jiān)督、行政許可事項方面的統(tǒng)計報表工作; 林業(yè)新品種、新技術的引進和推廣;
?。ㄈ┙M織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全市森林病蟲防治與野生動物保護工作。制定全市森林病蟲害防治和野生動物保護的指導性計劃,擬訂相關市級標準和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行。
?。ㄋ模┙M織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經營利用,監(jiān)督管理野生動植物進出口。負責瀕危物種進出口和國家保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品出口的審核申報工作。
(五)加強森林資源的科學管理與保護工作,適應林業(yè)生產多林種、多樹種、綠化、香化、美化等多方面工作,超前準備優(yōu)良品種,推進林業(yè)的各項科技利用。林業(yè)技術培訓,林業(yè)技術推廣。
(六)承辦上級交辦的其他事項。
二、機構設置及人員構成
市森林病蟲防治檢疫站、咸寧市野生動植物保護站、咸寧市林業(yè)科技推廣中心三塊牌子一套人馬?,F(xiàn)有事業(yè)編制15個,其中在職人員14人,退休7人。該單位屬市直二級預算單位。
三、2015年決算收支說明
1.收入決算。2016年預算收入總計157.03萬元,其中:財政撥款收入157.03萬元,占總收入的100%;
2.支出決算。2015年支出總計157.03萬元, 其中:基本支出142.03萬元,項目支出15萬元。
本年支出157.03萬元主要用于保障單位正常運轉,完成日常工作任務及承擔全市森防、野保及林業(yè)科技推廣等事業(yè)發(fā)展相關工作。
按支出用途分類,基本支出142.03萬元,主要用于單位人員經費和日常公用支出;項目支出15萬元,主要用于單位為完成林業(yè)與野生動物保護事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出,包括林業(yè)技術推廣、動植物保護、林業(yè)檢疫檢測、林業(yè)有害生物防治、石油價格改革對林業(yè)的補貼等方面。
四、關于2016年財政撥款安排的“三公”經費支出情況說明
2016年咸寧市森林病蟲防治檢疫站財政撥款安排的“三公”經費支出總計為3.4萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費1.7萬元,公務用車費1.7萬元,全部為公務用車運行維護費。2016年沒有購置公務用車、年末公務用車保有量為2輛。
附件:咸寧市森林病蟲防治檢疫站2016年部門預算公示表。
咸寧市森林病蟲防治檢疫站
部門匯總預算表(含部門預算口徑所屬單位) | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按經濟分類) | 預算數(shù) |
一、一般公共預算收入 | 157.03 | 一、基本保障支出 | 142.03 |
本級一般公共預算收入 | 157.03 | 人員支出 | 116.64 |
經費撥款(補助) | 157.03 | 標準公用經費支出 | 25.39 |
納入預算管理的非稅收入 | 0 | 特定業(yè)務費支出 | 0 |
上級補助收入 | 0 | 二、項目支出 | 15 |
二、政府性基金 | 0 | 能力建設 | 0 |
本級基金收入 | 0 | 公共服務 | 15 |
上級基金收入 | 0 | 經濟建設 | 0 |
三、事業(yè)收入 | 0 | 不可預見費 | 0 |
四、事業(yè)單位經營收入 | 0 | 三、事業(yè)單位經營支出 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 0 | 四、對附屬單位補助支出 | 0 |
六、往來收入 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 |
七、其他收入 | 0 | ||
本年收入合計: | 157.03 | 本年支出合計: | 157.03 |
八、上年結余(轉) | 0 | 結轉下年 | 0 |
上年財政撥款結余(轉) | 0 | ||
其他結余(轉) | 0 | ||
收入總計: | 157.03 | 支出總計 | 157.03 |
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按經濟分類) | 預算數(shù) |
一、一般公共預算總收入 | 157.03 | 一、基本保障支出 | 142.03 |
一般公共預算收入 | 157.03 | 人員支出 | 116.64 |
經費撥款(補助) | 157.03 | 標準公用經費支出 | 25.39 |
納入預算管理的非稅收入 | 0 | 特定業(yè)務費支出 | 0 |
上級補助收入 | 0 | 二、項目支出 | 15 |
二、政府性基金 | 0 | 能力建設 | 0 |
本級基金收入 | 0 | 公共服務 | 15 |
上級基金收入 | 0 | 經濟建設 | 0 |
三、事業(yè)收入 | 0 | 不可預見費 | 0 |
四、事業(yè)單位經營收入 | 0 | 三、事業(yè)單位經營支出 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 0 | 四、對附屬單位補助支出 | 0 |
六、往來收入 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 |
七、其他收入 | 0 | ||
本年收入合計: | 157.03 | 本年支出合計: | 157.03 |
八、上年結余(轉) | 0 | 結轉下年 | 0 |
上年財政撥款結余(轉) | 0 | ||
其他結余(轉) | 0 | ||
收入總計: | 157.03 | 支出總計 | 157.03 |
部門收入總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結余(轉) | 一般公共預算收入 | 政府性基金 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 上年財政撥款結余(轉) | 其他結余(轉) | 一般公共預算收入小計 | 經費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅收入 | 基金小計 | 本級基金收入 | 上級基金收入 | |||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157.03 | 157.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
405010 | 市森林檢疫站 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157.03 | 157.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部門支出總表(按功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務支出 | 特定業(yè)務費支出 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 經濟建設 | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
405010 | 市森林檢疫站 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 農林水支出 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21302 | 林業(yè) | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130216 | 林業(yè)檢疫檢測 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按經濟分類) | 預算數(shù) |
一、一般公共預算收入 | 157.03 | 一、基本保障支出 | 142.03 |
經費撥款(補助) | 157.03 | 人員支出 | 116.64 |
納入預算管理的非稅收入 | 0 | 標準公用經費支出 | 25.39 |
特定業(yè)務費支出 | 0 | ||
二、政府性基金 | 0 | 二、項目支出 | 15 |
本級基金收入 | 0 | 能力建設 | 0 |
上級基金收入 | 0 | 公共服務 | 15 |
經濟建設 | 0 | ||
不可遇見費 | 0 | ||
三、事業(yè)單位經營支出 | 0 | ||
四、對附屬單位補助支出 | 0 | ||
五、上繳上級支出 | 0 | ||
本年收入合計: | 157.03 | 本年支出合計: | 157.03 |
收入總計: | 157.03 | 支出總計 | 157.03 |
一般公共預算支出表(功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務支出 | 特定業(yè)務費支出 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 經濟建設 | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
405010 | 市森林檢疫站 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 農林水支出 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21302 | 林業(yè) | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130216 | 林業(yè)檢疫檢測 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共預算基本支出(按經濟分類到款) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱 | 財政撥款 |
* | * | 1 |
合計 | 142.03 | |
405010 | 市森林檢疫站 | 142.03 |
301 | 工資福利支出 | 96.32 |
30101 | 基本工資 | 21.42 |
30102 | 津貼補貼 | 3.96 |
30104 | 社會保障繳費 | 29.59 |
30107 | 績效工資 | 41.35 |
302 | 商品和服務支出 | 25.39 |
30201 | 辦公費 | 1.2 |
30202 | 印刷費 | 0.2 |
30205 | 水費 | 0.2 |
30206 | 電費 | 1.05 |
30207 | 郵電費 | 0.8 |
30209 | 物業(yè)管理費 | 0.45 |
30211 | 差旅費 | 0.9 |
30213 | 維修(護)費 | 0.45 |
30215 | 會議費 | 0.3 |
30216 | 培訓費 | 0.9 |
30217 | 公務接待費 | 0.7 |
30226 | 勞務費 | 1.68 |
30228 | 工會經費 | 0.79 |
30229 | 福利費 | 1.67 |
30236 | 通訊補貼 | 2.81 |
30237 | 交通補貼 | 3.96 |
30238 | 食堂補助 | 7.06 |
30239 | 其他交通費用 | 0.2 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.07 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 20.32 |
30305 | 生活補助 | 0.6 |
30307 | 醫(yī)療費 | 1.84 |
30311 | 住房公積金 | 9.53 |
30312 | 住房補貼 | 2.78 |
30316 | 物業(yè)補貼 | 5.18 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.39 |
政府性基金預算表(功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務支出 | 特定業(yè)務費支出 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 經濟建設 | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2016年部門“三公”經費預算表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 預算數(shù) |
合計 | 3.4 |
1.因公出國(境)費 | 0 |
2.公務接待費 | 1.7 |
3.公務用車費 | 1.7 |
其中:公務用車運行維護費 | 1.7 |
公務用車購置 | 0 |