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        • 索 引 號:011336909/2016-01403
        • 文  號:
        • 發(fā)布機構: 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2016年03月23日
        • 名  稱:咸寧市森林病蟲防治檢疫站

        咸寧市森林病蟲防治檢疫站

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          2016年咸寧市森林病蟲防治檢疫站決算數(shù)據公開情況說明

          根據咸寧市直單位財政決算管理的要求,現(xiàn)將我單位2016年財政預算信息公開做如下說明:

          一、部門職責及機構設置情況

         ?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行中央、國家、省和市森林資源保護的方針政策和法律法規(guī),監(jiān)督實施地方性林業(yè)法規(guī)和行政規(guī)章。依法實施《植物檢疫條例》及《植物檢疫條例實施細則》(林業(yè)部分)和《森林病蟲害防治條例》;

         ?。ǘ〕袚种参锛捌洚a品的產地檢疫、調運檢疫和現(xiàn)場檢疫任務,對調入森林植物及其產品實施復檢;承擔森林植物病蟲害的動態(tài)監(jiān)測、預防并組織防治和進行技術指導,為控制森林植物病蟲害提供測報依據;承擔全市林業(yè)有害生物專業(yè)技術隊伍的組織培訓工作,主要林業(yè)有害生物防治檢疫知識的宣傳工作;承擔全市林業(yè)有害生物普查工作;承辦省、市林業(yè)行政行政主管部門交辦的其他事項;承擔全市野生動植物保護管理的行政執(zhí)法監(jiān)督;承擔陸生野生動物馴養(yǎng)繁殖、經營利用、運輸、狩獵、申報受理、初審;承擔全市野生動植物保護管理行政執(zhí)法監(jiān)督、行政許可事項方面的統(tǒng)計報表工作; 林業(yè)新品種、新技術的引進和推廣;

         ?。ㄈ┙M織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全市森林病蟲防治與野生動物保護工作。制定全市森林病蟲害防治和野生動物保護的指導性計劃,擬訂相關市級標準和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行。

         ?。ㄋ模┙M織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經營利用,監(jiān)督管理野生動植物進出口。負責瀕危物種進出口和國家保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品出口的審核申報工作。

          (五)加強森林資源的科學管理與保護工作,適應林業(yè)生產多林種、多樹種、綠化、香化、美化等多方面工作,超前準備優(yōu)良品種,推進林業(yè)的各項科技利用。林業(yè)技術培訓,林業(yè)技術推廣。

          (六)承辦上級交辦的其他事項。

          二、機構設置及人員構成

          市森林病蟲防治檢疫站、咸寧市野生動植物保護站、咸寧市林業(yè)科技推廣中心三塊牌子一套人馬?,F(xiàn)有事業(yè)編制15個,其中在職人員14人,退休7人。該單位屬市直二級預算單位。

          三、2015年決算收支說明

          1.收入決算。2016年預算收入總計157.03萬元,其中:財政撥款收入157.03萬元,占總收入的100%;

          2.支出決算。2015年支出總計157.03萬元, 其中:基本支出142.03萬元,項目支出15萬元。

          本年支出157.03萬元主要用于保障單位正常運轉,完成日常工作任務及承擔全市森防、野保及林業(yè)科技推廣等事業(yè)發(fā)展相關工作。

          按支出用途分類,基本支出142.03萬元,主要用于單位人員經費和日常公用支出;項目支出15萬元,主要用于單位為完成林業(yè)與野生動物保護事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出,包括林業(yè)技術推廣、動植物保護、林業(yè)檢疫檢測、林業(yè)有害生物防治、石油價格改革對林業(yè)的補貼等方面。

          四、關于2016年財政撥款安排的“三公”經費支出情況說明

          2016年咸寧市森林病蟲防治檢疫站財政撥款安排的“三公”經費支出總計為3.4萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費1.7萬元,公務用車費1.7萬元,全部為公務用車運行維護費。2016年沒有購置公務用車、年末公務用車保有量為2輛。

          附件:咸寧市森林病蟲防治檢疫站2016年部門預算公示表。

          咸寧市森林病蟲防治檢疫站

        部門匯總預算表(含部門預算口徑所屬單位)      
              單位:萬元
        收入   支出  
        項目 預算數(shù) 項目(按經濟分類) 預算數(shù)
        一、一般公共預算收入 157.03 一、基本保障支出 142.03
            本級一般公共預算收入 157.03      人員支出 116.64
               經費撥款(補助) 157.03      標準公用經費支出 25.39
               納入預算管理的非稅收入 0      特定業(yè)務費支出 0
            上級補助收入 0 二、項目支出 15
        二、政府性基金 0      能力建設 0
            本級基金收入 0      公共服務 15
            上級基金收入 0      經濟建設 0
        三、事業(yè)收入 0      不可預見費 0
        四、事業(yè)單位經營收入 0 三、事業(yè)單位經營支出 0
        五、附屬單位上繳收入 0 四、對附屬單位補助支出 0
        六、往來收入 0 五、上繳上級支出 0
        七、其他收入 0    
               
               
               
               
               
        本年收入合計: 157.03 本年支出合計: 157.03
               
               
               
        八、上年結余(轉) 0 結轉下年 0
            上年財政撥款結余(轉) 0    
            其他結余(轉) 0    
               
        收入總計: 157.03 支出總計 157.03

        部門收支總表
              單位:萬元
        收入   支出  
        項目 預算數(shù) 項目(按經濟分類) 預算數(shù)
        一、一般公共預算總收入 157.03 一、基本保障支出 142.03
            一般公共預算收入 157.03      人員支出 116.64
               經費撥款(補助) 157.03      標準公用經費支出 25.39
               納入預算管理的非稅收入 0      特定業(yè)務費支出 0
            上級補助收入 0 二、項目支出 15
        二、政府性基金 0      能力建設 0
            本級基金收入 0      公共服務 15
            上級基金收入 0      經濟建設 0
        三、事業(yè)收入 0   不可預見費 0
        四、事業(yè)單位經營收入 0 三、事業(yè)單位經營支出 0
        五、附屬單位上繳收入 0 四、對附屬單位補助支出 0
        六、往來收入 0 五、上繳上級支出 0
        七、其他收入 0    
               
               
               
               
               
        本年收入合計: 157.03 本年支出合計: 157.03
               
               
               
        八、上年結余(轉) 0 結轉下年 0
            上年財政撥款結余(轉) 0    
            其他結余(轉) 0    
               
        收入總計: 157.03 支出總計 157.03

        部門收入總表
                                          單位:萬元
        單位編碼 單位名稱 合計 上年結余(轉)     一般公共預算收入     政府性基金     上級補助收入 事業(yè)收入 事業(yè)單位經營收入 附屬單位上繳收入 往來收入 其他收入
              小計 上年財政撥款結余(轉) 其他結余(轉) 一般公共預算收入小計 經費撥款(補助) 納入預算管理的非稅收入 基金小計 本級基金收入 上級基金收入            
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
          合計 157 0 0 0 157.03 157.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        405010 市森林檢疫站 157 0 0 0 157.03 157.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

        部門支出總表(按功能科目到項)
                                    單位:萬元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
              小計 人員支出 商品和服務支出 特定業(yè)務費支出 項目小計 能力建設 公共服務 經濟建設 不可遇見費      
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
          合計 157.03 142.03 116.64 25.39 0 15 0 15 0 0 0 0 0
        405010 市森林檢疫站 157.03 142.03 116.64 25.39 0 15 0 15 0 0 0 0 0
          213   農林水支出 157.03 142.03 116.64 25.39 0 15 0 15 0 0 0 0 0
            21302     林業(yè) 157.03 142.03 116.64 25.39 0 15 0 15 0 0 0 0 0
              2130216       林業(yè)檢疫檢測 157.03 142.03 116.64 25.39 0 15 0 15 0 0 0 0 0

        財政撥款收支總表
              單位:萬元
        收入   支出  
        項目 預算數(shù) 項目(按經濟分類) 預算數(shù)
        一、一般公共預算收入 157.03 一、基本保障支出 142.03
               經費撥款(補助) 157.03      人員支出 116.64
               納入預算管理的非稅收入 0      標準公用經費支出 25.39
                 特定業(yè)務費支出 0
        二、政府性基金 0 二、項目支出 15
            本級基金收入 0      能力建設 0
            上級基金收入 0      公共服務 15
                 經濟建設 0
                 不可遇見費 0
            三、事業(yè)單位經營支出 0
            四、對附屬單位補助支出 0
            五、上繳上級支出 0
               
               
               
               
               
               
        本年收入合計: 157.03 本年支出合計: 157.03
               
               
               
               
        收入總計: 157.03 支出總計 157.03

        一般公共預算支出表(功能科目到項)
                                    單位:萬元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
              小計 人員支出 商品和服務支出 特定業(yè)務費支出 項目小計 能力建設 公共服務 經濟建設 不可遇見費      
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
          合計 157.03 142.03 116.64 25.39 0 15 0 15 0 0 0 0 0
        405010 市森林檢疫站 157.03 142.03 116.64 25.39 0 15 0 15 0 0 0 0 0
          213   農林水支出 157.03 142.03 116.64 25.39 0 15 0 15 0 0 0 0 0
            21302     林業(yè) 157.03 142.03 116.64 25.39 0 15 0 15 0 0 0 0 0
              2130216       林業(yè)檢疫檢測 157.03 142.03 116.64 25.39 0 15 0 15 0 0 0 0 0

        一般公共預算基本支出(按經濟分類到款)
            單位:萬元
        單位編碼 單位名稱 財政撥款
             
        * * 1
          合計 142.03
        405010 市森林檢疫站 142.03
          301   工資福利支出 96.32
            30101     基本工資 21.42
            30102     津貼補貼 3.96
            30104     社會保障繳費 29.59
            30107     績效工資 41.35
          302   商品和服務支出 25.39
            30201     辦公費 1.2
            30202     印刷費 0.2
            30205     水費 0.2
            30206     電費 1.05
            30207     郵電費 0.8
            30209     物業(yè)管理費 0.45
            30211     差旅費 0.9
            30213     維修(護)費 0.45
            30215     會議費 0.3
            30216     培訓費 0.9
            30217     公務接待費 0.7
            30226     勞務費 1.68
            30228     工會經費 0.79
            30229     福利費 1.67
            30236     通訊補貼 2.81
            30237     交通補貼 3.96
            30238     食堂補助 7.06
            30239     其他交通費用 0.2
            30299     其他商品和服務支出 0.07
          303   對個人和家庭的補助 20.32
            30305     生活補助 0.6
            30307     醫(yī)療費 1.84
            30311     住房公積金 9.53
            30312     住房補貼 2.78
            30316     物業(yè)補貼 5.18
            30399     其他對個人和家庭的補助支出 0.39

        政府性基金預算表(功能科目到項)
                                    單位:萬元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
              小計 人員支出 商品和服務支出 特定業(yè)務費支出 項目小計 能力建設 公共服務 經濟建設 不可遇見費      
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                                     

        2016年部門“三公”經費預算表
          單位:萬元
        項目 預算數(shù)
        合計 3.4
        1.因公出國(境)費 0
        2.公務接待費 1.7
        3.公務用車費 1.7
        其中:公務用車運行維護費 1.7
              公務用車購置 0

        責任編輯:admin
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