咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處2016年部門決算
目 錄
第一部分 咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處事業(yè)成效
第三部分 咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處決算報表及情況說明
一、咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處決算報表
二、咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處收入支出決算情況說明
三、咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處公共預(yù)算收入支出決算情況說明
四、“三公”經(jīng)費支出情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處概況
一、部門職責(zé)
咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處(簡稱咸寧市漁政處),成立于1992年,隸屬咸寧市水產(chǎn)局,為咸寧市水產(chǎn)局管理的副縣級參公管理事業(yè)單位,其主要工作職能是為轄區(qū)內(nèi)的漁業(yè)發(fā)展提供漁政監(jiān)管,為漁船安全提供檢驗,為漁業(yè)安全生產(chǎn)提供漁港監(jiān)督保障。負責(zé)轄區(qū)漁政執(zhí)法和漁業(yè)許可證管理,漁業(yè)資源費征收,漁業(yè)資源環(huán)境保護,水生野生植物保護,漁事糾紛處理等。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
漁政處內(nèi)設(shè)辦公室、漁政科、船檢科、環(huán)??迫埔皇?,核定人員編制20人,為財政全額撥款單位。目前在職14人,離休干部0人、退休干部、職工8人。
第二部分 咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處事業(yè)成效
2016年是 “十三五”規(guī)劃的開局之年,也是推進結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年。我市漁政船檢港監(jiān)管理工作在市委市政府、及省市水產(chǎn)局的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,以強化漁業(yè)行政執(zhí)法為主線,以服務(wù)漁業(yè)為根本,以漁業(yè)增效為目標(biāo),以加強漁業(yè)水上安全和水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、水生生物資源養(yǎng)護、嚴厲打擊漁業(yè)違法違規(guī)行為、加強漁業(yè)船舶檢驗,全面清查整頓漁業(yè)油價補貼、大力推進兩湖拆圍工作為主要工作,認真履行市委市政府賦予的職責(zé)和省市水產(chǎn)局下達的各項工作任務(wù),較好地完成本年度的各項工作任務(wù)。
一、精心組織加強監(jiān)督,認真做好“長江禁漁”工作
2016年,為更好的保護水生生物資源,長江禁漁期比往年提前一個月。我市針對長江禁漁期調(diào)整精心組織實施、加強監(jiān)管、認真做好長江禁漁工作。一是結(jié)合本地實際制定了全市禁漁工作實施方案,對禁漁工作進行具體部署和周密安排,并簽訂責(zé)任狀。二是抓好宣傳發(fā)動。利用電視、網(wǎng)絡(luò)、報紙等宣傳媒體,對禁漁期時間調(diào)整進行廣泛宣告通知,對禁漁工作的重要活動進行現(xiàn)場報道;三是漁政人員深入漁村、碼頭、市場、餐館發(fā)送宣傳資料、張貼標(biāo)語、禁漁《通告》等;四是在大型湖泊、水庫和長江江段建立永久性宣傳標(biāo)志,合計約50個;五是向社會公布舉報電話,建立健全舉報制度,增強監(jiān)督管理力度。我市禁漁期間張貼橫幅、標(biāo)語700余條,印發(fā)傳單5000余份,咸寧日報、香城都市報等共報道11次。六是積極爭取當(dāng)?shù)攸h委政府的支持,妥善解決好禁漁期間漁民的生產(chǎn)生活安置,確保社會穩(wěn)定。七是精心組織禁漁期檢查活動,對全市重點區(qū)域進行重點檢查,嚴厲查處違反禁漁期制度的行為,進一步加強與公安、海事、環(huán)保等部門的聯(lián)合執(zhí)法,對違法犯罪的案件及時移送公安部門,提高震懾力度,確保禁漁期制度取得實效。今年禁漁期間全市有440人次參加禁漁檢查行動,全市共出動執(zhí)法車、船69輛(艘)次;共查獲違禁捕撈船只29艘、查獲沒收電捕魚器具28臺(套)、炸魚案1件,銷毀網(wǎng)具380張,沒收(放生)違法捕撈漁獲物324公斤;行政處罰12人、罰款2.3萬元。
二、積極開展增殖放流活動,豐富水域資源
今年,我處嚴格執(zhí)行《湖北省水生生物增殖放流管理暫行辦法》,組織好區(qū)域內(nèi)增殖放流活動,加大資源養(yǎng)護力度,促進水域生態(tài)修復(fù)。一是科學(xué)安排好增殖放流活動。要求各縣(市、區(qū))結(jié)合休漁期,選擇生態(tài)急待修復(fù)的水域,合理安排好放流品種和規(guī)模。二是簡化程序和現(xiàn)場布置。增殖放流活動不搞大型活動儀式,做到簡樸節(jié)約,把放流資金全部用于放流苗種。三是要結(jié)合宣傳生態(tài)文明、資源養(yǎng)護等內(nèi)容開展宣傳教育活動,提高公眾意識和參與水平。四是利用長江禁漁期調(diào)整的契機,積極多方面爭取各級資金,加大增殖放流活動力度。五是嚴格申報程序,各縣市區(qū)在增殖放流活動實施15天前要向市漁政處提出申請,報告增殖放流的種類、數(shù)量、規(guī)格、時間和地點等事項,市漁政處將根據(jù)年度增殖放流計劃予以批復(fù),方可實施,未經(jīng)批準不得實施增殖放流。市直增殖放流活動也按此流程向省水產(chǎn)局申報。六是嚴格落實增殖放流管理規(guī)定和相關(guān)技術(shù)規(guī)范,加強增殖放流苗種檢驗檢疫,切實提高增殖放流苗種質(zhì)量和效果,做好放流效果監(jiān)測評估。6月24日,由市政府主辦、市水產(chǎn)局承辦的“咸寧市2016年增殖放流活動”在淦河水域成功舉行,此次放流品種以鳙、鰱魚為主,放流品種全部為5cm以上的優(yōu)質(zhì)魚苗,合計1300余萬尾,共投入增殖放流資金20萬元。各縣(市區(qū))在各自所轄的天然開放水域也相繼開展了人工增殖放流活動。據(jù)統(tǒng)計,我市今年共投放各類魚苗近1.2億尾,總投入資金420余萬元。同時制作以“養(yǎng)護水生生物資源,建設(shè)綠色咸寧”為主題的水生生物宣傳展板26塊,以增殖放流為契機,在全市范圍進行巡展。全市增殖放流期間電臺、電視臺、咸寧日報、香城都市報、騰訊大楚咸寧網(wǎng)站等多家媒體參與宣傳報道,社會各界環(huán)保人士、湖北科技學(xué)院綠洲協(xié)會等社會團體也積極參與活動,營造良好的社會氛圍。
三、加大“打非治違”力度,維護漁業(yè)生產(chǎn)秩序
2016年開春以來,我處不斷接到淦河流域電打魚、地籠網(wǎng)等非法捕撈行為舉報。為切實保護淦河水域生態(tài)環(huán)境,市漁政處根據(jù)省水產(chǎn)局“創(chuàng)新漁政執(zhí)法模式”的精神,通過加大“整合”的力度,加強內(nèi)部縱向執(zhí)法、外部聯(lián)合執(zhí)法,組織咸安區(qū)漁政局,聯(lián)合公安部門實施聯(lián)合執(zhí)法,對淦河流域的非法捕撈行為,開展了打非治違專項整治行動。4月14日晚9點至15日凌晨3點,漁政執(zhí)法人員分三個執(zhí)法小組,在多個電打魚多發(fā)區(qū)域進行蹲點守候。行動共抓捕違法捕撈人員8人,收繳電打魚工具6套,繳獲非法漁獲20余斤,對所有違法人員移送公安機關(guān)處理。4月15日對淦河流域的地籠網(wǎng)進行集中清理,共清理地籠網(wǎng)2000多米。赤壁陸水漁政站及時出擊,不畏艱險,破獲一起集團電打魚案件。該團伙作案人員十多人,駕乘四條船,分工明確,前電后撈,對陸水河流域進行毀滅性捕撈。赤壁陸水漁政執(zhí)法人員乘執(zhí)法快艇趕赴違法現(xiàn)場,在強大的法律震懾下,該團伙丟棄電漁船逃跑。經(jīng)檢查,該漁船上有柴油發(fā)電機組1套,電纜若干,電撈子1個,發(fā)電機組功率達到30千瓦,為陸水流域有史以來查獲的最大非法電打魚發(fā)電機組,目前此案還在進一步審理中。今年我市漁政隊伍共出動執(zhí)法人員1100余人次,執(zhí)法車300余輛次,執(zhí)法船艇80余艘,檢查漁船近100艘,查處非法捕撈漁船23艘,查處電打漁案件14起,投藥釣魚行為25宗、違規(guī)釣魚行為45宗,取締迷魂陣27部約3000米,拆除違規(guī)網(wǎng)箱56個,燈光誘魚罾110部,深水張網(wǎng)23部、違法捕魚絲網(wǎng)260條,扣押非法捕魚船8艘,沒收非法捕撈的漁獲物100余公斤,行政罰款3萬余元,申請刑事拘留2人,治安處罰行政拘留4人,有效遏制了非法捕魚行為。
四、加強水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管,保障水產(chǎn)品安全
漁政處積極響應(yīng)省市人大發(fā)起的“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全荊楚行”“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全咸寧行”活動。一是加強了輿論宣傳,在各大賣場門口進行宣傳圖片展,散發(fā)宣傳手冊,現(xiàn)場咨詢水產(chǎn)品知識,在香城都市報發(fā)表水產(chǎn)品質(zhì)量安全倡議書并公布舉報電話。二是召開了水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作會議,落實相關(guān)的精神。三是在我市各大水產(chǎn)品賣場設(shè)立了責(zé)任監(jiān)督崗位牌,公布舉報電話。四是加強了藥物殘留檢測。全市共檢測水產(chǎn)樣品16批140個樣,在部、省抽檢近50個樣品中檢測合格率為100%,無一類超標(biāo)水產(chǎn)品,確保水產(chǎn)品質(zhì)量安全,讓全市人民吃上放心魚。
五、加強船舶檢驗,全面清查整頓漁業(yè)油價補貼
按省水產(chǎn)局要求,我處于5月4日至15日,10月31日至11月10日開展了咸寧市2016年漁業(yè)船舶檢驗及油價補貼大檢查行動。
市漁政處派出兩個工作組分赴各縣市區(qū)督導(dǎo)船舶檢驗和油價補貼檢查工作。重點核查2014年以來中央財政安排的漁業(yè)成品油價格補助專項資金,以檔案資料檢查和實地實船核查為主,內(nèi)容包括:(一)實船核查情況(重點為12m以上的捕撈漁船及養(yǎng)殖場企業(yè)漁船核查);(二)漁船補貼對象及資金發(fā)放履行公示的情況;(三)執(zhí)行漁船登記工作程序情況;(四)資金管理及是否存在虛報、冒領(lǐng)、套取挪用等情況;(五)對檢查、審計出來的問題及漁民舉報投訴事項的整改落實情況。
檢查組從各縣市區(qū)漁業(yè)燃油補貼系統(tǒng)中隨機抽取了260艘漁船。抽檢船只名單由檢查組到達當(dāng)?shù)睾?,再提交給當(dāng)?shù)貪O政管理機構(gòu)進行現(xiàn)場通知。對所抽檢的船只,要求各縣市區(qū),工作臺賬、船舶檔案準備好,船主通知好,不管在什么地方,必須見船見人見機。此次檢查共抽檢船舶260艘,發(fā)現(xiàn)船機不符、救生設(shè)備不全、船體老化等問題船舶69艘,下達整改通知69份,審驗三證合一船舶資料260份。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題:一是部分漁政管理機構(gòu)存檔的船舶檢驗登記副本信息錄入不完整、不規(guī)范,各縣區(qū)只在船主所持的三證正本上簽字蓋章,漁政管理機構(gòu)存檔的副本上無年檢信息錄入,漁業(yè)船舶年檢表日期沒填寫;二是個別船舶檔案中無和船主簽訂的安全責(zé)任書(上半年檢查通山簽訂的是告知書無安全責(zé)任書,下半年已補齊。其他各縣市區(qū)簽訂了但沒有裝進檔案);三是少數(shù)漁船檔案登記信息與現(xiàn)有船體材質(zhì)、大小、顏色和主機功率不符。(主要為漁船業(yè)主在變更船機顏色、材質(zhì)、機型時,未履行主動申報,存在擅自變更行為);四是有部分船只沒有船牌或船名號,捕撈漁船長度和功率與實際不符。五是市直西涼湖漁場燃油補貼資金存在發(fā)放管控不嚴問題(市紀委已調(diào)查處理)。這次大檢查組織周密、工作細致未發(fā)現(xiàn)我市存在“套牌船”、不合格安全救生設(shè)備。
六、攻堅克難,大力推進兩湖拆圍
9月22日,湖北省農(nóng)業(yè)廳發(fā)出了《關(guān)于強力推進江河湖庫圍欄圍網(wǎng)網(wǎng)箱拆除工作的緊急通知》。我市高度重視湖泊圍網(wǎng)圍欄拆除工作,為確保我市境內(nèi)圍欄圍網(wǎng)網(wǎng)箱拆除工作按時間、按要求完成,市漁政處在市突出環(huán)境問題整治工作指揮部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,積極協(xié)調(diào)、統(tǒng)一組織、大力推進兩湖拆圍工作。目前我市湖庫拆圍工作按照時間結(jié)點有序推進。
第三部分 咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處決算報表及情況說明
一、咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處決算報表
二、咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處收入支出決算情況說明
2016年決算總收入549.40萬元,其中:財政撥款收入519.4萬元,其他收入5.00萬元,年初結(jié)余項目資金收入25.00萬元;
2016年決算總支出463.11萬元,其中:基本支出239.07萬元,占51.62%;項目支出224.04萬元,占48.38%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余86.29萬元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.83萬元;項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.46萬元)。
三、咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處公共預(yù)算收入支出決算情況說明
2016年財政撥款收入519.40萬元,農(nóng)林水支出516.34萬元,住房保障支出3.06萬元。
一般公共預(yù)算財政撥款支出中,2016年支出463.11萬元,基本支出239.07萬元(其中:工資福利支出169.43萬元,商品和服務(wù)支出23.80萬元,對個人和家庭補助支出45.84萬元),項目支出224.04萬元。
四、“三公”經(jīng)費支出情況
1.公務(wù)用車經(jīng)費
2016年我單位保有一般性公務(wù)用車1臺,共支出4萬元(均為日常運行維護開支,無購置支出),與去年相比下降了37.6%。
2. 公務(wù)接待費用
2016年本單位公務(wù)接待支出0.48萬元,與去年相比支出金額、接待批次和人數(shù)大幅下降。
3.因公出國(境)費
2016年我單位沒有因公出國(境)。
從數(shù)據(jù)上來看,“三公”經(jīng)費各項數(shù)額與2015年相比均大幅減少,主要原因為,按照中央八項規(guī)定要求,堅持勤儉節(jié)約的原則,厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行開支范圍和開支標(biāo)準,控制“三公”經(jīng)費支出,壓縮因公出國(境)費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護費,2016年公務(wù)用車頻率下降,減少了大修、維修保養(yǎng)的次數(shù)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款(補助)收入:指本級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2.社會保障和就業(yè):包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟等。
3.節(jié)能環(huán)保:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
6.農(nóng)林水事務(wù):反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
7.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等)。
8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 519.40 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 5.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 460.05 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3.06 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 524.40 | 本年支出合計 | 52 | 463.11 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 25.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 86.29 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 549.40 | 總計 | 56 | 549.40 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 524.40 | 519.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 521.34 | 516.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 521.34 | 516.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2130101 | 行政運行 | 199.18 | 199.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事務(wù) | 36.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運行 | 72.66 | 72.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130148 | 成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 | 183.50 | 183.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 463.11 | 239.07 | 224.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 460.05 | 236.01 | 224.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 460.05 | 236.01 | 224.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政運行 | 167.63 | 143.68 | 23.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事務(wù) | 28.45 | 24.42 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運行 | 88.97 | 67.91 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130148 | 成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 519.40 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 456.02 | 456.02 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 519.40 | 本年支出合計 | 54 | 459.08 | 459.08 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 25.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 85.32 | 85.32 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 25.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 544.40 | 總計 | 60 | 544.40 | 544.40 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 459.08 | 239.07 | 220.01 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 456.02 | 236.01 | 220.01 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 456.02 | 236.01 | 220.01 | ||
2130101 | 行政運行 | 167.63 | 143.68 | 23.95 | ||
2130102 | 一般行政管理事務(wù) | 24.42 | 24.42 | 0.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運行 | 88.97 | 67.91 | 21.06 | ||
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2130148 | 成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處 | 金額單位:元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 169.43 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 23.80 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 60.44 | 30201 | 辦公費 | 5.33 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 37.23 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 64.76 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 7.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.80 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.88 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 45.84 | 30211 | 差旅費 | 0.79 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 31.02 | 30213 | 維修(護)費 | 0.06 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.11 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.48 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 3.54 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.26 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 4.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 7.82 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 11.28 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.28 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 215.27 | 公用經(jīng)費合計 | 23.80 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處 | 金額單位:萬元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4.48 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.48 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開09表 | |||||
編制單位:咸寧市漁政船檢港監(jiān)管理處 | 金額單位:萬元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |