咸寧市物價局2016年部門決算
目 錄
第一部分 咸寧市物價局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 咸寧市物價局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 咸寧市物價局2016年部門決算情況說明
一、2016年公共預算收入支出決算總體情況說明
二、2016年“三公”經費決算情況說明
三、2016年決算收支增減變化情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、機關經費運行情況說明
六、名詞解釋
第一部分
咸寧市物價局概況
一、主要職能
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家和省的價格法律、法規(guī)、規(guī)章和價格方針、政策,研究擬訂本市價格、收費以及規(guī)范政府價格行為和市場價格行為的政府規(guī)章草案,組織省物價局委托的和市級政府管理的價格聽證工作。
(二)提出綜合運用價格政策和其他經濟政策,以及法律、行政等手段調控市場,保持全市價格總水平基本穩(wěn)定的建議,制定全市價格工作規(guī)劃,部署年度工作任務,分析宏觀經濟形勢和價格走勢,會同有關部門提出全市價格總水平調控目標和調控政策的建議。
?。ㄈ┴撠熑袃r格工作的宏觀管理和綜合平衡,指導、協(xié)調和監(jiān)督有關部門以及下級人民政府的價格工作,指導行業(yè)組織的價格自律工作。
?。ㄋ模χ醒?、省管理的重要商品價格、服務價格和國家機關收費標準提出建議,并組織實施;研究提出市級管理重要商品價格、服務價格和收費的原則及作價辦法;擬訂、提出市級管理的重要商品價格、服務價格和國家機關收費標準,并組織實施;發(fā)布市場價格信息,引導經營者價格行為;擬定反不正當價格行為的辦法,研究提出價格調控和監(jiān)管的建議。
?。ㄎ澹┙M織開展全市價格和收費的監(jiān)督檢查工作,查處價格壟斷、價格欺詐等各種價格違法和亂收費行為,健全價格舉報制度,推行明碼標價,指導價格社會監(jiān)督工作,指導并承擔價格公共服務工作。
?。┴撠熓屑墐r格管理權限的全市農產品、工業(yè)品、公用事業(yè)和公益性服務價格及國家機關收費的成本調查和監(jiān)審工作;監(jiān)測預測重要商品、服務價格以及價格總水平變動。
(七)負責全市涉案財產的價格鑒證工作,指導中介機構的價格鑒證工作。
?。ò耍┏修k上級交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
市物價局設5個內設機構:辦公室、法規(guī)政策調控科、價格管理科、收費管理科、人事科。下設三個直屬單位:咸寧市物價局價格監(jiān)督檢查分局、咸寧市物價局成本調查監(jiān)審分局、咸寧市物價局價格認證中心。2016年納入咸寧市物價局決算編報范圍的包括市物價局、市物價局成本調查監(jiān)審分局和市物價局價格認證中心的全部收入和支出;市物價局價格監(jiān)督檢查分局單獨編制部門決算,不納入市物價局決算編報范圍。
第二部分
咸寧市物價局2016年部門決算表(見附表)
第三部分
咸寧市物價局2016年部門決算情況說明
一、關于咸寧市物價局2016年公共決算收入支出情況總體說明
收入包括財政撥款收入,2016年收入總計435.22萬元;支出包括:一般公共服務支出,社會保障和就業(yè)支出。2016年支出總計434.99萬元。 基本支出426.78元,含人員經費支出349.09萬元,公用經費77.69萬元。項目支出8.21萬元。
二、關于咸寧市物價局2016年“三公”經費決算情況說明
2016年“三公”經費決算數(shù)8.68萬元,其中:公務接待費 1.89萬元,占21.8%;公務用車購置及運行維護費 6.79萬元,占78.2%;2016年無人因公出國境?!叭苯涃M決算較2015年比下降44%,減少的主要原因一是公車改革,車輛保有量從4輛減到1輛,公車運維費大額減少;二是中央八項規(guī)定出臺后,我們嚴格按照中央文件精神,從嚴控制公務接待活動,樹立勤儉節(jié)約的意識,公務接待大大減少。2016年未購置公務用車,保有量1臺。2016年無人因公出國境。國內公務接待31批次,233人次。
三、2016年決算收支增減變化情況說明
2016年決算收入435.22萬元比上年601.93萬元減少166.71萬元,支出434.99萬元比上年595.34萬元減少160.35萬元,主要變化原因,一是2015年決算中含省物價局專項撥款250萬元,2016年沒有此項上級撥款;二是基本工資增資,人員經費增加。
四、政府采購安排情況說明
2016年政府采購決算20.2萬元。含安保服務費12.6萬元,檔案數(shù)字化建設3萬元、微信公眾號平臺建設3.7萬元等.
五、機關運行經費情況說明
2016年我單位機關運行經費主要由標準公用經費、特定業(yè)務費(綜合大樓運行維護費、收費管理工作經費、價格宣傳工作經費、價格監(jiān)測工作經費等)和不可預見費構成,共計60.39萬元,保障經費足額使用,資金使用效率較高。
六、名詞解釋
財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
其他收入:指在“財政撥款收入”等之外的收入。
年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項):指物價局行政單位及參照公務法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)物價管理(項):指物價局在物價管理方面的項目支出。
一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)事業(yè)運行(項):指物價局事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)其他發(fā)展與改革事務(項):指物價局除以上項目外的其他發(fā)展與改革事務支出。
社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指統(tǒng)一管理的離退休人員的支出。
社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):指實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。
社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項):指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)其他醫(yī)療保障支出(項):指其他用于醫(yī)療保障方面的支出。
住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):指按房改政策規(guī)定,向符合條件職工(含離退休人員)發(fā)放的用于購買住房的補貼。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費,指單位按照規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? | ? | 收入支出決算總表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 |
部門:咸寧市物價局 | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 435.22 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 434.99 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 435.22 | 本年支出合計 | 52 | 434.99 |
??? 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | ??? 結余分配 | 53 | 0.00 |
??? 年初結轉和結余 | 26 | 0.00 | ??? 年末結轉和結余 | 54 | 0.22 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 435.22 | 總計 | 56 | 435.22 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 收入決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 |
部門:咸寧市物價局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 435.22 | 435.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 435.10 | 435.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | ? 行政運行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務 | 434.10 | 434.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | ? 行政運行 | 321.25 | 321.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | ? 一般行政管理事務 | 48.39 | 48.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | ? 物價管理 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | ? 其他發(fā)展與改革事務支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就業(yè)補助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | ? 公益性崗位補貼 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
? | ? | ? | ? | ? | 支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 |
部門:咸寧市物價局 | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 435.00 | 426.79 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 435.00 | 426.79 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | ? 行政運行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務 | 434.00 | 425.79 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | ? 行政運行 | 321.18 | 321.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | ? 一般行政管理事務 | 48.39 | 47.15 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | ? 物價管理 | 6.97 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | ? 其他發(fā)展與改革事務支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
? | ? | ? | 財政撥款收入支出決算總表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 |
部門:咸寧市物價局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 |
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 435.22 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 434.99 | 434.99 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 435.22 | 本年支出合計 | 54 | 434.99 | 434.99 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 435.22 | 總計 | 60 | 435.22 | 435.22 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
? | ? | ? | ? | 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 |
部門:咸寧市物價局 | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 435.00 | 426.79 | 8.21 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 435.00 | 426.79 | 8.21 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2010301 | ? 行政運行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務 | 434.00 | 425.79 | 8.21 | ||
2010401 | ? 行政運行 | 321.18 | 321.18 | 0.00 | ||
2010402 | ? 一般行政管理事務 | 48.39 | 47.15 | 1.24 | ||
2010408 | ? 物價管理 | 6.97 | 0.00 | 6.97 | ||
2010499 | ? 其他發(fā)展與改革事務支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
? | ? | ? | ? | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 |
部門:咸寧市物價局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:元 | |
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 258.84 | 302 | 商品和服務支出 | 77.36 | 310 | 其他資本性支出 | 0.33 |
30101 | ? 基本工資 | 91.76 | 30201 | ? 辦公費 | 5.37 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補貼 | 95.26 | 30202 | ? 印刷費 | 2.01 | 31002 | ? 辦公設備購置 | 0.33 |
30103 | ? 獎金 | 65.79 | 30203 | ? 咨詢費 | 1.00 | 31003 | ? 專用設備購置 | 0.00 |
30104 | ? 其他社會保障繳費 | 6.03 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | ? 基礎設施建設 | 0.00 |
30106 | ? 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 0.73 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30206 | ? 電費 | 0.00 | 31007 | ? 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | ? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | ? 郵電費 | 3.24 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 10.00 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 90.25 | 30211 | ? 差旅費 | 6.39 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | ? 退休費 | 31.20 | 30213 | ? 維修(護)費 | 1.98 | 31013 | ? 公務用車購置 | 0.00 |
30303 | ? 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.06 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30215 | ? 會議費 | 2.00 | 31020 | ? 產權參股 | 0.00 |
30305 | ? 生活補助 | 0.00 | 30216 | ? 培訓費 | 0.28 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30217 | ? 公務接待費 | 1.89 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 30401 | ? 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | ? 助學金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | ? 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | ? 財政貼息 | 0.00 |
30310 | ? 生產補貼 | 0.00 | 30226 | ? 勞務費 | 3.09 | 30499 | ? 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | ? 住房公積金 | 13.04 | 30227 | ? 委托業(yè)務費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
30312 | ? 提租補貼 | 0.00 | 30228 | ? 工會經費 | 8.35 | 30701 | ? 國內債務付息 | 0.00 |
30313 | ? 購房補貼 | 5.43 | 30229 | ? 福利費 | 0.00 | 30707 | ? 國外債務付息 | 0.00 |
30314 | ? 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務用車運行維護費 | 6.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | ? 物業(yè)服務補貼 | 9.17 | 30239 | ? 其他交通費用 | 11.76 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補助支出 | 31.41 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | ? 其他商品和服務支出 | 12.43 | ||||||
人員經費合計 | 349.09 | 公用經費合計 | 77.69 | |||||
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
??? 2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
? | ? | 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 |
編制單位:咸寧市物價局 | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8.68 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 6.79 | 1.89 |
注:2016年度“三公”經費決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
? | ? | ? | ? | ? | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開08表 |
部門:咸寧市物價局 | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
? | ? | 政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開09表 |
編制單位:咸寧市物價局 | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經費決算數(shù)是包括當年政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |