咸寧廣播電視臺2016年度部門決算信息公開
一、單位主要職責(zé)
按照申報的“三定方案”,咸寧廣播電視臺的主要職責(zé)為:
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省市委、省市政府的方針政策,把握正確的輿論導(dǎo)向,依法規(guī)范廣播電視臺的職業(yè)行為,為市委、市政府工作大局和中心工作服務(wù)。
?。ǘ┙M織擬訂并實施廣播電視臺的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)籌劃廣播電視臺基本建設(shè)項目、事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)改造及新項目開發(fā)工作。
?。ㄈ┩七M(jìn)技術(shù)進(jìn)步,加大媒體融合發(fā)展,加快科技創(chuàng)新與改造步伐,努力提升廣播電視的科技含量和水平。
?。ㄋ模┘訌?qiáng)對廣播電視臺職工隊伍的思想建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),有計劃地培養(yǎng)各類人才;負(fù)責(zé)對廣播電視臺的宣傳工作及人、財、物實行統(tǒng)一管理。
?。ㄎ澹┓e極開展廣播電視對外交流與合作。
(六)根據(jù)市政府授權(quán),承擔(dān)廣播電視臺及所屬單位國有資產(chǎn)管理,并負(fù)責(zé)其保值增值。
?。ㄆ撸┩瓿墒形?、市政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置(2016年三定方案未定,現(xiàn)按2016年申報及2017年批復(fù))
正式“三定方案”未定,按照申報的“三定方案”,全臺擬定內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)9個,業(yè)務(wù)及保障機(jī)構(gòu)8個,直屬機(jī)構(gòu)2個。管理機(jī)構(gòu)分別為:辦公室、總編室、人力資源部、計劃財務(wù)部、事業(yè)發(fā)展部、安全保障部、黨辦、工會、監(jiān)察室。業(yè)務(wù)保障機(jī)構(gòu)為:新聞綜合頻道、經(jīng)濟(jì)頻道、公共頻道、大型活動部、廣告中心、技術(shù)播控中心、新媒體發(fā)展中心、通聯(lián)部。直屬機(jī)構(gòu)為咸寧人民廣播電臺(含新聞綜合頻率、交通音樂頻率、農(nóng)村智能應(yīng)急廣播部)、咸寧廣播電視發(fā)射臺(含微波站)。方案申報事業(yè)編制260個,其中全額撥款事業(yè)編制110個(臺機(jī)關(guān)24、新聞綜合頻道60、廣播電臺10、潛山發(fā)射臺16),差額撥款事業(yè)編制150個。
三、人員編制
截止2016年末,咸寧廣播電視臺事業(yè)編制共175名,參照公務(wù)員法管理人員24名,全額財政補(bǔ)助人員34名,差額財政補(bǔ)助人員117名。實有在職人員209人,其中一般公共預(yù)算財政撥款(補(bǔ)助)開支人員167人,經(jīng)費自理人員42人。離休人員2名,退休人員69名;遺屬12人。
四、2016年完成的主要工作
?。ㄒ唬﹫猿中侣劻⑴_,致力媒體轉(zhuǎn)型升級。圍繞市委提出的推進(jìn)“五個咸寧”建設(shè),打造中國中部“綠心”和國際生態(tài)城市的發(fā)展理念,從綠色產(chǎn)業(yè)、綠色能源、綠色人文、“最美鄉(xiāng)村”建設(shè)等八個方面,策劃推出“在綠色崛起道路上奮勇前進(jìn)”等系列報道,重點打造以時政關(guān)注、百姓視野和焦點解讀三個板塊構(gòu)成的《咸寧新聞》為平臺的新聞信息節(jié)目帶。延長《咸寧新聞》節(jié)目量由12分鐘擴(kuò)展到15分鐘;調(diào)整《百姓關(guān)注》的播出時間;新開辦兩檔欄目《鳥瞰咸寧》和《咸寧警視》,改進(jìn)兩檔欄目《咸寧黨建》和《健康咸寧》,形成了晚間黃金檔本臺自辦新聞節(jié)目帶。咸寧人民廣播電臺在早、晚上下班高峰期開辦了《新聞早班車》、《新聞晚高峰》兩檔新聞直播欄目,恢復(fù)播出《法治與你同行》欄目,得到了良好的社會反響。同時,全年配合市委、市紀(jì)委、市委組織部、市政法委先后采制暗訪、匯報等電視專題,拍攝制作各類專題片40多部〈集〉,受到主辦方領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。先后開展的第八屆旅游節(jié)美食節(jié)、首屆運動會、馬拉松大賽等10余場現(xiàn)場直播活動取得圓滿成功,其中美食節(jié)直播獲網(wǎng)絡(luò)點擊量超過百萬人次,國際馬拉松直播40多萬人在線觀看,刷新建臺以來的歷史記錄。
?。ǘ┲γ襟w融合,提升傳播影響。
年初籌措資金140萬元成立新媒體發(fā)展中心,全力打造全媒體。整合臺屬各媒體的官方微信、微博、網(wǎng)站等新媒體平臺,全力打造“咸寧廣電”公眾微信號和官方微博以及咸寧廣電網(wǎng),開發(fā)信息發(fā)布、新聞爆料、圖文直播、投票、留言等諸多功能。同時致力搭建大數(shù)據(jù)云平臺,主動對接長江云,集我市新聞、政務(wù)、服務(wù)于一體的“云上咸寧”8月31日正式上線,截止12月31日用戶量已突破3.4萬多個,成為咸寧覆蓋面最廣、發(fā)展最快、用戶最多、發(fā)布最權(quán)威的官方新媒體。10月20日,全市運動會開幕式當(dāng)天,就有近2萬人通過手機(jī)直播平臺“云上咸寧”收看了開幕盛況。市委主要領(lǐng)導(dǎo)致信祝賀,產(chǎn)生了巨大的社會影響。全年實現(xiàn)商業(yè)廣告播出零違規(guī),多次獲得省新聞出版廣電局表彰。并榮獲國家總局頒發(fā)“2015-2016年度廣播電視公益廣告優(yōu)秀傳播機(jī)構(gòu)三等獎”。
?。ㄈ┲铝?nèi)部機(jī)制重組,推進(jìn)企業(yè)化運營。
著手平臺重構(gòu)、流程再造。堅持黨媒姓黨原則。用政治紀(jì)律和政治規(guī)矩武裝隊伍。一年內(nèi),先后兩請市紀(jì)委和市財政局的相關(guān)負(fù)責(zé)人作正風(fēng)肅紀(jì)專題報告,黨組書記兩上黨課。創(chuàng)新人事和分配改革,制定系列覆蓋全臺的新媒體稿酬分配機(jī)制,確立“全媒體”采編團(tuán)隊業(yè)務(wù)導(dǎo)向。針對所面臨的嚴(yán)峻局面和市場發(fā)展態(tài)勢,一方面重組廣告中心,重新定位分配機(jī)制,出臺新的《廣告經(jīng)營管理辦法》;另一方面打破原有的慣性經(jīng)營思維,強(qiáng)化策劃意識和服務(wù)意識,通過主動策劃項目撬動旅游市場和服務(wù)企業(yè)從而把控市場。第八屆國際溫泉文化旅游節(jié)品牌活動“咸寧味道”美食節(jié),在為期三天的活動中,取得聚集現(xiàn)場游客人數(shù)突破十萬余人,網(wǎng)絡(luò)點擊量突破百萬大關(guān),收益超百萬元的輝煌業(yè)績。
?。ㄋ模┘訌?qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),錘煉純潔從業(yè)隊伍。
一年來,堅持“一崗雙責(zé)”,把管人與管事、抓經(jīng)濟(jì)保障與抓廉政建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來。成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組,黨組先后8次召開專題會議,研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。相繼研究制定了《臺2016年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點》、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育實踐、“主題黨日+”、開展廉潔家風(fēng)建設(shè)、“學(xué)講話、找差距、開新局”等活動方案。綜合運用各種教育手段和宣傳載體,堅持常態(tài)宣傳與專題教育相結(jié)合。并在“咸寧廣電網(wǎng)”開設(shè)宣教月活動專欄,開通微信公眾號,方便干部職工學(xué)習(xí)交流和評論監(jiān)督。以“主題黨日+”活動為主要平臺,采取多形式、多途徑、全覆蓋組織廣大黨員學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》《準(zhǔn)則》《條例》和十八屆六中全會精神,五次集中上黨課,主要領(lǐng)導(dǎo)親自登臺輔導(dǎo),先后組織觀看《貪途欲海無歸路》、《不變的步伐》等警示片。以完善“制權(quán)、管物、用人”制度為核心,對照《準(zhǔn)則》《條例》,梳理公務(wù)接待制度內(nèi)容,規(guī)范公務(wù)用車管理,不定期、不限時段進(jìn)行督查通報,使干部職工守紀(jì)律、講規(guī)矩成為一種習(xí)慣和常態(tài)。
五、2016年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬﹩挝桓艣r
2008年11月,市編辦批復(fù)(咸機(jī)編〔2008〕84號),由咸寧電視臺、咸寧人民廣播電臺、咸寧市廣播電視發(fā)射臺(由原來市溫泉電視轉(zhuǎn)播臺和咸寧微波站合并而成)、咸寧楚天聲屏報社、咸寧廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)展中心等二級單位合并組建咸寧廣播電視臺。與咸寧市廣播電影電視局管理體制合設(shè),實行“一套班子,兩塊牌子”。2009年開始,原二級單位賬套與局機(jī)關(guān)賬套合為一個“咸寧廣播電視臺”賬套。
但基于市編辦對廣播電視臺的經(jīng)費意見,“原已核定的編制與經(jīng)費渠道不變”。市財政仍然是按照合并前原來單位進(jìn)行預(yù)算經(jīng)費。2015年5月市編辦批復(fù),重新組建咸寧廣播電視臺,2016年4月開始,咸寧市廣播電視局管理職能劃到新成立的咸寧市文化新聞出版廣電局,但2016年財政預(yù)算仍然按照原單位進(jìn)行,為了和財政保持一致,年終決算我們也是按照原來多個單位進(jìn)行填報,數(shù)據(jù)從廣播電視臺一個帳套中摳出。所以從單個單位來看,決算數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)不完全一致。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2016年度我臺納入市財政部門決算的事業(yè)單位有5個,具體構(gòu)成如下:
1、咸寧市廣播電視局
2、咸寧電視臺
3、咸寧人民廣播電臺
4、咸寧市溫泉電視轉(zhuǎn)播臺(咸寧廣播電視發(fā)射臺)
5、咸寧市廣播電視局咸安分局
?。ㄈ┦杖胫С鰶Q算總表情況
1、2016年度部門決算總收入4846.70萬元,其中財政補(bǔ)助收入3365.14萬元,約占決算總收入的69.43%,比上年增加1865.81萬元,增幅約124.44%。所屬單位事業(yè)收入1466.28萬元,約占決算總收入的30.25%,略比上年增加約5%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余轉(zhuǎn)入15.28萬元,約占決算總收入的0.32%。
財政撥款收入增加的原因
?。?)2016年財政年中追加了約1630萬元經(jīng)費撥款,其中含上級專項資金撥款272萬;
地方財政撥付我臺廣播電視黨政宣傳方面的項目資金約171.43萬元;
2014年10月調(diào)標(biāo)增資經(jīng)費及2016年職工醫(yī)保等人員經(jīng)費676.17萬元,廣播電視臺網(wǎng)絡(luò)上劃新增資產(chǎn)處置資金撥入510.4萬元。
3、2016年度部門決算總支出3936.59萬元,其中基本支出3008.98萬元,約占總支出的76.44%,比上年增加777.9萬元,增幅約34.87%,原因是增人增資及補(bǔ)發(fā)2014年調(diào)標(biāo)工資支出及職工社保支出。項目支出927.61萬元,約占總支出的23.56%,比上年增加148.21萬元,增幅約19%。
4、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年咸寧廣播電視臺運行經(jīng)費支出771萬元,比上年減少約0.6%。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
政府采購支出情況
2016年咸寧廣播電視臺政府采購總額324.2萬元,其中政府采購廣播電視業(yè)務(wù)平臺改造項目146.7萬元;政府采購專用設(shè)備購置及辦公設(shè)備購置177.5萬元。
6、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余910.11萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.28萬元)主要為網(wǎng)絡(luò)上劃新增資產(chǎn)處置資金,屬財政應(yīng)返還項目支出額度。
7、名詞解釋
(1)財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。
?。?)上級專項補(bǔ)助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
?。?)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。?)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(5)三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
?。ㄋ模┮话愎差A(yù)算財政撥款收支決算情況
1、2016年一般公共預(yù)算財政撥款收入3365.14萬元。
2、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出2470.31萬元。其中基本支出1542.70萬元(人員經(jīng)費1447.35萬元、公用經(jīng)費95.35萬元),項目支出927.61萬元。
3、年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余910.11萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.28萬元)屬財政應(yīng)返還廣播電視項目支出暫未撥付的額度。
?。ㄎ澹叭苯?jīng)費情況
1、2016年度部門決算“三公”經(jīng)費為一般公共預(yù)算財政撥款支出,主要是所屬全額撥款單位,即“咸寧市廣播電視局”、“咸寧市廣播電視局咸安分局”、“咸寧市溫泉電視轉(zhuǎn)播臺”所發(fā)生的“三公”經(jīng)費。2016年財政撥款資金所列支的“三公經(jīng)費”共計6.40萬元,較年初預(yù)算減少0.12萬元,減幅1.84%;其中公務(wù)接待費2.40萬元,接待近30批次267人,較年初預(yù)算減少0.12萬元,減幅4.76%,下降的主要原因是減少公務(wù)往來,控制接待標(biāo)準(zhǔn),堅持勤儉節(jié)約的作風(fēng)。公務(wù)用車運行維護(hù)費4.00萬元,與年初預(yù)算持平;2016年本臺無因公出國(境)支出,無購置公務(wù)車輛;
2、2016年市直公務(wù)用車改革,本臺上交財政處置公務(wù)車輛共5臺。現(xiàn)存應(yīng)急公務(wù)車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(新聞采訪車、直轉(zhuǎn)播車、車載電臺解說車)5輛。
3、2016年度差額撥款單位咸寧人民廣播電臺、咸寧電視臺財政未撥付公用經(jīng)費,因此無財政資金開支的“三公”經(jīng)費。公務(wù)經(jīng)費來源于臺創(chuàng)收收入,其中用于業(yè)務(wù)接待費用6.34萬元,接待近82批次738人,特種專業(yè)技術(shù)用車運行費用16.84萬元;無因公出國(境)支出。
?。┢渌枰f明的情況
本臺無政府性基金預(yù)算財政撥款。
附2016年部門決算公開信息表:
1、咸寧市廣播電視局 (匯總)(公開01-09表)
2、咸寧市溫泉電視轉(zhuǎn)播臺(公開01-09表)
3、咸寧市廣播電視局咸安分局 (公開01-09表)
4、咸寧人民廣播電臺 (公開01-09表)
5、咸寧電視臺 (公開01-09表)
6、咸寧市廣播電視局(公開01-09表)????????
? | ? | 收入支出決算總表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 |
部門:咸寧市廣播電視局(匯總) | ? | ? | 金額單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 3,365.14 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 1,466.28 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 3,785.14 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 3.91 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 147.53 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 4,831.42 | 本年支出合計 | 52 | 3,936.59 |
??? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | ??? 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 15.28 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 910.12 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 4,846.70 | 總計 | 56 | 4,846.70 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 收入決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 |
部門:咸寧市廣播電視局(匯總) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 4,831.42 | 3,365.14 | 0.00 | 1,466.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 4,679.98 | 3,213.70 | 0.00 | 1,466.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 4,679.98 | 3,213.70 | 0.00 | 1,466.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | ? 行政運行 | 817.49 | 817.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070402 | ? 一般行政管理事務(wù) | 146.91 | 146.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070404 | ? 廣播 | 293.12 | 51.72 | 0.00 | 241.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070405 | ? 電視 | 2,977.58 | 1,752.70 | 0.00 | 1,224.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | ? 其他新聞出版廣播影視支出 | 444.88 | 444.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
? | ? | ? | ? | ? | 支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 |
部門:咸寧市廣播電視局(匯總) | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 3,936.58 | 3,008.97 | 927.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 3,785.14 | 2,858.53 | 926.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 3,785.14 | 2,858.53 | 926.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | ? 行政運行 | 748.10 | 741.10 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070402 | ? 一般行政管理事務(wù) | 117.02 | 36.58 | 80.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070404 | ? 廣播 | 289.41 | 289.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070405 | ? 電視 | 2,440.00 | 1,709.68 | 730.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | ? 其他新聞出版廣播影視支出 | 190.61 | 81.76 | 108.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3.91 | 2.91 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
? | ? | ? | 財政撥款收入支出決算總表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 |
部門:咸寧市廣播電視局(匯總) | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | ||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 3,365.14 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 2,318.87 | 2,318.87 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 3,365.14 | 本年支出合計 | 54 | 2,470.31 | 2,470.31 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 15.28 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 910.12 | 910.12 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 15.28 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 3,380.42 | 總計 | 60 | 3,380.42 | 3,380.42 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | ? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 |
部門:咸寧市廣播電視局(匯總) | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 2,470.31 | 1,542.70 | 927.61 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 2,318.87 | 1,392.26 | 926.61 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 2,318.87 | 1,392.26 | 926.61 | ||
2070401 | ? 行政運行 | 748.10 | 741.10 | 7.00 | ||
2070402 | ? 一般行政管理事務(wù) | 117.02 | 36.58 | 80.44 | ||
2070404 | ? 廣播 | 48.01 | 48.01 | 0.00 | ||
2070405 | ? 電視 | 1,215.13 | 484.81 | 730.32 | ||
2070499 | ? 其他新聞出版廣播影視支出 | 190.61 | 81.76 | 108.85 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3.91 | 2.91 | 1.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
? | ? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 |
部門:咸寧市廣播電視局(匯總) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:元 | |
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 806.64 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 95.35 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | ? 基本工資 | 505.01 | 30201 | ? 辦公費 | 8.14 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 147.80 | 30202 | ? 印刷費 | 2.59 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | ? 獎金 | 48.28 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | ? 其他社會保障繳費 | 105.55 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.30 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | ? 伙食補(bǔ)助費 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 6.72 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30206 | ? 電費 | 16.81 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | ? 郵電費 | 1.69 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31009 | ? 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | ? 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 640.71 | 30211 | ? 差旅費 | 7.69 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | ? 離休費 | 17.58 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | ? 退休費 | 177.20 | 30213 | ? 維修(護(hù))費 | 20.94 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | ? 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30215 | ? 會議費 | 2.16 | 31020 | ? 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | ? 生活補(bǔ)助 | 29.56 | 30216 | ? 培訓(xùn)費 | 1.64 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ? 救濟(jì)費 | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 2.40 | 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | ? 醫(yī)療費 | 16.24 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 30401 | ? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | ? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | ? 獎勵金 | 232.40 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | ? 財政貼息 | 0.00 |
30310 | ? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 1.50 | 30499 | ? 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | ? 住房公積金 | 147.53 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | ? 提租補(bǔ)貼 | 7.08 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 3.22 | 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | ? 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 4.80 | 30707 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | ? 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 4.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | ? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 12.24 | 30239 | ? 其他交通費用 | 1.22 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.88 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 9.53 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 1,447.35 | 公用經(jīng)費合計 | 95.35 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。 | ||||||||
??? 2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 |
編制單位:咸寧市廣播電視局(匯總) | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6.40 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.40 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
? | ? | ? | ? | ? | 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開08表 |
部門:咸寧市廣播電視局(匯總) | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
|
? | ? | 政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開09表 |
編制單位:咸寧市廣播電視局(匯總) | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
? | ? | 收入支出決算總表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 |
部門:咸寧市溫泉電視轉(zhuǎn)播臺 | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 247.44 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 211.09 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 8.86 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 247.44 | 本年支出合計 | 52 | 219.95 |
??? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | ??? 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 10.00 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 37.49 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 257.44 | 總計 | 56 | 257.44 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 收入決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 |
部門:咸寧市溫泉電視轉(zhuǎn)播臺 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 247.44 | 247.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 238.58 | 238.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 238.58 | 238.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | ? 行政運行 | 25.12 | 25.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070402 | ? 一般行政管理事務(wù) | 36.58 | 36.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | ? 其他新聞出版廣播影視支出 | 176.88 | 176.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
? | ? | ? | ? | ? | 支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 |
部門:咸寧市溫泉電視轉(zhuǎn)播臺 | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 219.95 | 152.32 | 67.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 211.09 | 143.46 | 67.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 211.09 | 143.46 | 67.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | ? 行政運行 | 25.12 | 25.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070402 | ? 一般行政管理事務(wù) | 36.58 | 36.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | ? 其他新聞出版廣播影視支出 | 149.39 | 81.76 | 67.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
? | ? | ? | 財政撥款收入支出決算總表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 |
部門:咸寧市溫泉電視轉(zhuǎn)播臺 | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | ||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 247.44 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 211.09 | 211.09 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 247.44 | 本年支出合計 | 54 | 219.95 | 219.95 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 10.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 37.49 | 37.49 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 10.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 257.44 | 總計 | 60 | 257.44 | 257.44 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | ? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 |
部門:咸寧市溫泉電視轉(zhuǎn)播臺 | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 219.95 | 152.32 | 67.63 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 211.09 | 143.46 | 67.63 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 211.09 | 143.46 | 67.63 | ||
2070401 | ? 行政運行 | 25.12 | 25.12 | 0.00 | ||
2070402 | ? 一般行政管理事務(wù) | 36.58 | 36.58 | 0.00 | ||
2070499 | ? 其他新聞出版廣播影視支出 | 149.39 | 81.76 | 67.63 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
? | ? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 |
部門:咸寧市溫泉電視轉(zhuǎn)播臺 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:元 | |
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 111.89 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 11.36 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | ? 基本工資 | 38.48 | 30201 | ? 辦公費 | 0.50 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 30.00 | 30202 | ? 印刷費 | 0.62 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | ? 獎金 | 36.58 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | ? 其他社會保障繳費 | 6.83 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | ? 伙食補(bǔ)助費 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 0.87 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30206 | ? 電費 | 1.53 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | ? 郵電費 | 0.50 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31009 | ? 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | ? 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 29.07 | 30211 | ? 差旅費 | 1.50 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | ? 退休費 | 20.21 | 30213 | ? 維修(護(hù))費 | 1.00 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | ? 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30215 | ? 會議費 | 0.50 | 31020 | ? 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | ? 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30216 | ? 培訓(xùn)費 | 0.50 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ? 救濟(jì)費 | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 0.79 | 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 30401 | ? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | ? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | ? 財政貼息 | 0.00 |
30310 | ? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 1.00 | 30499 | ? 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | ? 住房公積金 | 8.86 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | ? 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 0.74 | 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | ? 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.00 | 30707 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | ? 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | ? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費用 | 0.50 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 0.80 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 140.96 | 公用經(jīng)費合計 | 11.36 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。 | ||||||||
??? 2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 |
編制單位:咸寧市溫泉電視轉(zhuǎn)播臺 | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
? | ? | ? | ? | ? | 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開08表 |
部門:咸寧市溫泉電視轉(zhuǎn)播臺 | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
? | ? | 政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開09表 |
編制單位:咸寧市溫泉電視轉(zhuǎn)播臺 | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
? | ? | 收入支出決算總表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 |
部門:咸寧市廣播電視局咸安分局 | ? | ? | 金額單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 248.75 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 221.56 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 9.04 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 248.75 | 本年支出合計 | 52 | 230.60 |
??? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | ??? 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 18.15 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 248.75 | 總計 | 56 | 248.75 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 收入決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 |
部門:咸寧市廣播電視局咸安分局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 248.75 | 248.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 239.71 | 239.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 239.71 | 239.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | ? 行政運行 | 239.71 | 239.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
? | ? | ? | ? | ? | 支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 |
部門:咸寧市廣播電視局咸安分局 | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 230.60 | 230.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 221.56 | 221.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 221.56 | 221.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | ? 行政運行 | 221.56 | 221.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
? | ? | ? | 財政撥款收入支出決算總表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 |
部門:咸寧市廣播電視局咸安分局 | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | ||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 248.75 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 221.56 | 221.56 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 248.75 | 本年支出合計 | 54 | 230.60 | 230.60 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 18.15 | 18.15 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 248.75 | 總計 | 60 | 248.75 | 248.75 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | ? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 |
部門:咸寧市廣播電視局咸安分局 | ? | 金額單位:萬元 | ||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 230.60 | 230.60 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 221.56 | 221.56 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 221.56 | 221.56 | 0.00 | ||
2070401 | ? 行政運行 | 221.56 | 221.56 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
? | ? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 |
部門:咸寧市廣播電視局咸安分局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:元 | |
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 111.76 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 12.18 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | ? 基本工資 | 69.95 | 30201 | ? 辦公費 | 1.00 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 35.40 | 30202 | ? 印刷費 | 0.00 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | ? 獎金 | 0.00 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | ? 其他社會保障繳費 | 6.41 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.30 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | ? 伙食補(bǔ)助費 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 0.99 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30206 | ? 電費 | 1.10 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | ? 郵電費 | 0.00 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31009 | ? 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | ? 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 106.66 | 30211 | ? 差旅費 | 1.44 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | ? 退休費 | 68.06 | 30213 | ? 維修(護(hù))費 | 0.50 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | ? 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30215 | ? 會議費 | 0.65 | 31020 | ? 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | ? 生活補(bǔ)助 | 29.56 | 30216 | ? 培訓(xùn)費 | 0.50 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ? 救濟(jì)費 | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 0.90 | 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 30401 | ? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | ? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | ? 財政貼息 | 0.00 |
30310 | ? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 0.50 | 30499 | ? 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | ? 住房公積金 | 9.04 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | ? 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 0.75 | 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | ? 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.00 | 30707 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | ? 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | ? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費用 | 0.72 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 2.83 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 218.42 | 公用經(jīng)費合計 | 12.18 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。 | ||||||||
??? 2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 |
編制單位:咸寧市廣播電視局咸安分局 | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
? | ? | ? | ? | ? | 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開08表 |
部門:咸寧市廣播電視局咸安分局 | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
? | ? | 政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開09表 |
編制單位:咸寧市廣播電視局咸安分局 | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
? | ? | 收入支出決算總表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 |
部門:咸寧人民廣播電臺 | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 64.97 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 241.40 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 289.41 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 13.25 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 306.37 | 本年支出合計 | 52 | 302.66 |
??? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | ??? 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 3.71 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 306.37 | 總計 | 56 | 306.37 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 收入決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 |
部門:咸寧人民廣播電臺 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 306.37 | 64.97 | 0.00 | 241.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 293.12 | 51.72 | 0.00 | 241.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 293.12 | 51.72 | 0.00 | 241.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070404 | ? 廣播 | 293.12 | 51.72 | 0.00 | 241.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
? | ? | ? | ? | ? | 支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 |
部門:咸寧人民廣播電臺 | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 302.66 | 302.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 289.41 | 289.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 289.41 | 289.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070404 | ? 廣播 | 289.41 | 289.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
? | ? | ? | 財政撥款收入支出決算總表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 |
部門:咸寧人民廣播電臺 | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 64.97 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 48.01 | 48.01 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 64.97 | 本年支出合計 | 54 | 61.26 | 61.26 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 64.97 | 總計 | 60 | 64.97 | 64.97 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | ? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 |
部門:咸寧人民廣播電臺 | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 61.26 | 61.26 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 48.01 | 48.01 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 48.01 | 48.01 | 0.00 | ||
2070404 | ? 廣播 | 48.01 | 48.01 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
? | ? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 |
部門:咸寧人民廣播電臺 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:元 | |
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 48.01 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | ? 基本工資 | 28.99 | 30201 | ? 辦公費 | 0.00 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 30202 | ? 印刷費 | 0.00 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | ? 獎金 | 6.36 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | ? 其他社會保障繳費 | 12.66 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | ? 伙食補(bǔ)助費 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30206 | ? 電費 | 0.00 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | ? 郵電費 | 0.00 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31009 | ? 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | ? 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 13.25 | 30211 | ? 差旅費 | 0.00 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | ? 退休費 | 0.00 | 30213 | ? 維修(護(hù))費 | 0.00 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | ? 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30215 | ? 會議費 | 0.00 | 31020 | ? 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | ? 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30216 | ? 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ? 救濟(jì)費 | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 0.00 | 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 30401 | ? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | ? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | ? 財政貼息 | 0.00 |
30310 | ? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 0.00 | 30499 | ? 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | ? 住房公積金 | 13.25 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | ? 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 0.00 | 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | ? 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.00 | 30707 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | ? 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | ? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費用 | 0.00 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 61.26 | 公用經(jīng)費合計 | 0.00 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。 | ||||||||
??? 2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 |
編制單位:咸寧人民廣播電臺 | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
? | ? | ? | ? | ? | 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開08表 |
部門:咸寧人民廣播電臺 | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
? | ? | 政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開09表 |
編制單位:咸寧人民廣播電臺 | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
? | ? | 收入支出決算總表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 |
部門:咸寧廣播電視臺 | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 1,821.51 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 1,224.88 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 2,440.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 68.81 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 3,046.39 | 本年支出合計 | 52 | 2,508.81 |
??? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | ??? 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 1.28 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 538.86 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 3,047.67 | 總計 | 56 | 3,047.67 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 收入決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 |
部門:咸寧廣播電視臺 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 3,046.39 | 1,821.51 | 0.00 | 1,224.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 2,977.58 | 1,752.70 | 0.00 | 1,224.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 2,977.58 | 1,752.70 | 0.00 | 1,224.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070405 | ? 電視 | 2,977.58 | 1,752.70 | 0.00 | 1,224.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
? | ? | ? | ? | ? | 支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 |
部門:咸寧廣播電視臺 | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 2,508.81 | 1,778.49 | 730.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 2,440.00 | 1,709.68 | 730.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 2,440.00 | 1,709.68 | 730.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070405 | ? 電視 | 2,440.00 | 1,709.68 | 730.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
? | ? | ? | 財政撥款收入支出決算總表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 |
部門:咸寧廣播電視臺 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 |
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,821.51 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 1,215.13 | 1,215.13 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 1,821.51 | 本年支出合計 | 54 | 1,283.94 | 1,283.94 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 1.28 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 538.86 | 538.86 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 1.28 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 1,822.79 | 總計 | 60 | 1,822.79 | 1,822.79 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | ? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 |
部門:咸寧廣播電視臺 | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 1,283.94 | 553.62 | 730.32 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 1,215.13 | 484.81 | 730.32 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 1,215.13 | 484.81 | 730.32 | ||
2070405 | ? 電視 | 1,215.13 | 484.81 | 730.32 | ||
221 | 住房保障支出 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
? | ? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 |
部門:咸寧廣播電視臺 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:元 | |
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 339.73 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | ? 基本工資 | 273.55 | 30201 | ? 辦公費 | 0.00 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 30202 | ? 印刷費 | 0.00 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | ? 獎金 | 0.00 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | ? 其他社會保障繳費 | 66.18 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | ? 伙食補(bǔ)助費 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30206 | ? 電費 | 0.00 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | ? 郵電費 | 0.00 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31009 | ? 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | ? 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 213.89 | 30211 | ? 差旅費 | 0.00 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | ? 離休費 | 7.22 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | ? 退休費 | 0.66 | 30213 | ? 維修(護(hù))費 | 0.00 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | ? 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30215 | ? 會議費 | 0.00 | 31020 | ? 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | ? 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30216 | ? 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ? 救濟(jì)費 | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 0.00 | 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 30401 | ? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | ? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | ? 獎勵金 | 137.20 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | ? 財政貼息 | 0.00 |
30310 | ? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 0.00 | 30499 | ? 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | ? 住房公積金 | 68.81 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | ? 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 0.00 | 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | ? 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.00 | 30707 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | ? 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | ? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費用 | 0.00 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 553.62 | 公用經(jīng)費合計 | 0.00 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。 | ||||||||
??? 2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 |
編制單位:咸寧廣播電視臺 | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
? | ? | ? | ? | ? | 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開08表 |
部門:咸寧廣播電視臺 | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
? | ? | 政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開09表 |
編制單位:咸寧廣播電視臺 | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
? | ? | 收入支出決算總表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 |
部門:咸寧市廣播電視局(本級) | ? | ? | 金額單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 982.47 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 623.08 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 3.91 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 47.57 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 982.47 | 本年支出合計 | 52 | 674.57 |
??? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | ??? 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 4.00 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 311.91 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 986.47 | 總計 | 56 | 986.47 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
?
? | ? | ? | ? | ? | ? | 收入決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 |
部門:咸寧市廣播電視局(本級) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 982.47 | 982.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 930.99 | 930.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 930.99 | 930.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | ? 行政運行 | 552.66 | 552.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070402 | ? 一般行政管理事務(wù) | 110.33 | 110.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | ? 其他新聞出版廣播影視支出 | 268.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
?
? | ? | ? | ? | ? | 支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 |
部門:咸寧市廣播電視局(本級) | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 674.56 | 544.90 | 129.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 623.08 | 494.42 | 128.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 623.08 | 494.42 | 128.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | ? 行政運行 | 501.42 | 494.42 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070402 | ? 一般行政管理事務(wù) | 80.44 | 0.00 | 80.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | ? 其他新聞出版廣播影視支出 | 41.22 | 0.00 | 41.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3.91 | 2.91 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
?
? | ? | ? | 財政撥款收入支出決算總表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 |
部門:咸寧市廣播電視局(本級) | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | ||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 982.47 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 623.08 | 623.08 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 982.47 | 本年支出合計 | 54 | 674.57 | 674.57 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 4.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 311.91 | 311.91 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 4.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 986.47 | 總計 | 60 | 986.47 | 986.47 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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? | ? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 |
部門:咸寧市廣播電視局(本級) | ? | 金額單位:萬元 | ||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 674.56 | 544.90 | 129.66 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 623.08 | 494.42 | 128.66 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 623.08 | 494.42 | 128.66 | ||
2070401 | ? 行政運行 | 501.42 | 494.42 | 7.00 | ||
2070402 | ? 一般行政管理事務(wù) | 80.44 | 0.00 | 80.44 | ||
2070499 | ? 其他新聞出版廣播影視支出 | 41.22 | 0.00 | 41.22 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3.91 | 2.91 | 1.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
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? | ? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 |
部門:咸寧市廣播電視局(本級) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:元 | |
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 195.25 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 71.81 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | ? 基本工資 | 94.04 | 30201 | ? 辦公費 | 6.63 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 82.40 | 30202 | ? 印刷費 | 1.97 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | ? 獎金 | 5.34 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | ? 其他社會保障繳費 | 13.47 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | ? 伙食補(bǔ)助費 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 4.86 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30206 | ? 電費 | 14.17 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | ? 郵電費 | 1.19 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31009 | ? 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | ? 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 277.84 | 30211 | ? 差旅費 | 4.75 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | ? 離休費 | 10.36 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | ? 退休費 | 88.27 | 30213 | ? 維修(護(hù))費 | 19.44 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | ? 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30215 | ? 會議費 | 1.01 | 31020 | ? 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | ? 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30216 | ? 培訓(xùn)費 | 0.64 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ? 救濟(jì)費 | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 0.71 | 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | ? 醫(yī)療費 | 16.24 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 30401 | ? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | ? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | ? 獎勵金 | 95.20 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | ? 財政貼息 | 0.00 |
30310 | ? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 0.00 | 30499 | ? 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | ? 住房公積金 | 47.57 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | ? 提租補(bǔ)貼 | 7.08 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 1.73 | 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | ? 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 4.80 | 30707 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | ? 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 4.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | ? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 12.24 | 30239 | ? 其他交通費用 | 0.00 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.88 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 5.90 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 473.09 | 公用經(jīng)費合計 | 71.81 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。 | ||||||||
??? 2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
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? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 |
編制單位:咸寧市廣播電視局(本級) | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 ? ? ? ? ? ?購置費 | 公務(wù)用車 ? ? ? ? ? ?運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4.71 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.71 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
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? | ? | ? | ? | ? | 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開08表 |
部門:咸寧市廣播電視局(本級) | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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? | ? | 政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開09表 |
編制單位:咸寧市廣播電視局(本級) | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 ? ? ? ? ? ?購置費 | 公務(wù)用車 ? ? ? ? ? ?運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
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