咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2016年部門決算
一、咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法市政管理處基本情況
(一)主要職能
1、負(fù)責(zé)城區(qū)道路挖掘?qū)徟⒁婪ㄒ酪?guī)收取城市道路挖掘恢復(fù)費;
2、負(fù)責(zé)依附于城市道路建設(shè)的各種管道、標(biāo)線等設(shè)施的審批;
3、負(fù)責(zé)城市道路市政設(shè)施的管理與維護(hù);
4、負(fù)責(zé)城市道路刷黑路面維護(hù);
5、負(fù)責(zé)履行對轄區(qū)內(nèi)城市橋梁的檢查、指導(dǎo)、督辦等職能;
6、負(fù)責(zé)市政府投資項目代建工作;
7、承辦上線領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置及人員編制情況
咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(機構(gòu)設(shè)置為股級):辦公室、管理一科、管理二科、橋梁管理科(正式在編人員14名)。
二、2016年部門決算
根據(jù)咸寧市財政局批復(fù),咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2016年部門決算見表1至表7(詳見附件)。
三、2016年部門決算說明
(一)收支決算情況的總體說明
1.收入決算。2016年收入總計801.9萬元,其中:財政撥款收入801.9萬元,占總收入的100%;
2.支出決算。2016年支出總計801.9萬元,按支出功能分類,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.19萬元,占總支出的0.03%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出598.20萬元,占總支出的98.43%;住房保障支出12.36萬元,占總支出1.54%;
?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算說明
2016年部門決算中,財政撥款收入共計801.9萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入801.9萬元,較上年增加191.9萬元,增幅31.46%,主要原因2014年至2016年增資、獎勵。采取措施嚴(yán)格控制公用支出,項目支出增加。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算說明
咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出801.9萬元。其中:
1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)0.19萬元,比上年減少7.03萬元,增幅97.37%,因為醫(yī)療保險支出在城鄉(xiāng)社區(qū),不在此類。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)789.35萬元:
?。?)一般行政管理事務(wù)4.11萬元,比上年減少307.37萬元,減幅98.68%,主要是此類調(diào)減至其他類支出
?。?)城管執(zhí)法204.37萬元,比上年減少52.63萬元,減幅20.48%,主要是人員支出(獎勵)增加,項目支出減至其他類支出
?。?)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施75.28萬元,比上年增加75.28萬元,增幅100%,主要項目支出
?。?)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生5.59萬元,比上年增加75.28萬元,增幅100%,主要用于養(yǎng)老保險
?。?) 其他國有土地使用權(quán)出讓收入(政府性基金)安排的支出250萬元,比上年增加75.28萬元,增幅100%,主要用于市政設(shè)施維護(hù)。
?。?)城市公共設(shè)施(政府性基金)支出250萬元,比上年增加250萬元,增幅100%,主要用于市政設(shè)施維護(hù)。
(7)住房保障支出12.36萬元,比上年增加7.78萬元,增幅100%,主要用于住房公積金,提租補貼
?。ㄋ模?016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算說明
2016年咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算共計7.12萬元。其中:項目支出公務(wù)用車(執(zhí)法車3輛)運行費7.06萬元,公務(wù)接待(創(chuàng)建突擊加班進(jìn)餐)2次,共計15人費用0.06萬元。
在我處決算中反映;公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費分別比上年下降11.53%和33.33%,減少主要原因是自中央八項規(guī)定,省委六條意見實施以來,我處認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定,采取措施嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出。
?。ㄎ澹┱少徶С銮闆r
2016年共申請辦理好工程類政府采購583.18萬元。
?。C關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年機關(guān)運行經(jīng)費8.03萬元,與批復(fù)預(yù)算9.14萬元降1.11萬元彌補日常維護(hù)項目支出。
四、名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):指未參加醫(yī)療保險的行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出
6、 城鄉(xiāng)社區(qū)支公共設(shè)施(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)狻⒐┡?、公共交通(含輪渡、輕軌、地鐵)、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面支出。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市環(huán)境衛(wèi)生(項)反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)維護(hù)、園林綠化等方面支出。
8、政府基金:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出(項):反映土地出讓收入用于其他方面支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土有償使用的支出。
9、政府基金:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及專項債務(wù)收入安排的支出(款)城市公共設(shè)施(項)反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃?xì)?、供熱等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面支出。
10、住房保障支出(類) 住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 801.90 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 500.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.19 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 789.35 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 12.36 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 801.90 | 本年支出合計 | 52 | 801.90 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 801.90 | 總計 | 56 | 801.90 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 801.90 | 801.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 789.35 | 789.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 208.48 | 208.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 204.37 | 204.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 801.90 | 198.07 | 603.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 789.35 | 185.71 | 603.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 208.48 | 180.12 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 204.37 | 180.12 | 24.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 75.28 | 0.00 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 75.28 | 0.00 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 301.90 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 500.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 789.35 | 289.35 | 500.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 801.90 | 本年支出合計 | 54 | 801.90 | 301.90 | 500.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 801.90 | 總計 | 60 | 801.90 | 301.90 | 500.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 301.90 | 198.07 | 103.83 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | ||
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | ||
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 289.35 | 185.71 | 103.64 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 208.48 | 180.12 | 28.36 | ||
2120101 | 行政運行 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 204.37 | 180.12 | 24.25 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 75.28 | 0.00 | 75.28 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 75.28 | 0.00 | 75.28 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處 | 金額單位:元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 157.18 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 8.03 | 310 | 其他資本性支出 | 2.34 |
30101 | 基本工資 | 35.07 | 30201 | 辦公費 | 2.78 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 3.30 | 30202 | 印刷費 | 0.01 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 2.34 |
30103 | 獎金 | 61.90 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 5.71 | 30205 | 水費 | 0.28 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 33.44 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 17.75 | 30207 | 郵電費 | 0.15 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 30.52 | 30211 | 差旅費 | 0.32 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 5.35 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 0.06 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 1.68 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.03 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.06 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 17.13 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 1.78 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 1.94 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 1.15 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 4.18 | 30239 | 其他交通費用 | 0.19 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.40 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.04 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 187.70 | 公用經(jīng)費合計 | 10.37 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處 | 金額單位:萬元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7.12 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 7.06 | 0.06 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開09表 | |||||
編制單位:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處 | 金額單位:萬元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |