咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊(duì)2016年部門(mén)決算
一、咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊(duì)基本情況
根據(jù)咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)咸編辦發(fā)[2010]6號(hào)文件規(guī)定,市城管執(zhí)法局一大隊(duì)為正科級(jí)單位。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):一正三副。人員編制:根據(jù)咸編辦發(fā)[2010]6號(hào)文件規(guī)定及實(shí)際情況,執(zhí)法一大隊(duì)全額撥款31名。
(一)、單位職能
執(zhí)法一大隊(duì)是咸寧市城管執(zhí)法局下屬事業(yè)單位。本單位的宗旨是:負(fù)責(zé)溫泉城區(qū)市容市貌監(jiān)察和管理,其主要業(yè)務(wù)范圍:
?。?)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌的管理和執(zhí)法工作
?。?)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)戶外廣告招牌和占道宣傳的審批和規(guī)范管理
?。?)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)違章占道和出店經(jīng)營(yíng)的管理和整治
?。?)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市“牛皮癬”小廣告的整治和清理
?。?)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)施工占道的審批和管理
(6)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ⑷藛T基本情況
執(zhí)法一大隊(duì)現(xiàn)有正式工作人員29人,其中:管理人員中現(xiàn)有正科級(jí)2人,副科級(jí)2人,科員級(jí)3人。工勤技能工資人員中現(xiàn)有技師11人,高級(jí)工10人,中級(jí)工1人。退休人員3人。
二、2016年部門(mén)決算
根據(jù)咸寧市財(cái)政局批復(fù)咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊(duì)2016年部門(mén)決算見(jiàn)表1至表7(詳見(jiàn)附件)。
三、2016年部門(mén)決算說(shuō)明
?。ㄒ唬┦罩Q算情況的總體說(shuō)明
1.收入決算。2016年收入總計(jì)513.94萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入513.94萬(wàn)元,占總收入的100%;
2.支出決算。2016年支出總計(jì)513.94萬(wàn)元,按支出功能分類,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.8萬(wàn)元,占總支出的0.16%;行政運(yùn)行支出1.7萬(wàn)元,占總支出0.33%;一般行政管理事務(wù)支出4.78萬(wàn)元,占總支出的0.93%;城管執(zhí)法支出476.51萬(wàn)元,占總支出的92.72%;住房保障支出30.16萬(wàn)元,占總支出5.86%;
?。ǘ┴?cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明
2016年部門(mén)決算中,財(cái)政撥款收入共計(jì)513.94萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入513.94萬(wàn)元,較上年增加262.71萬(wàn)元,增幅51.12%,主要原因2014年至2016年增資、獎(jiǎng)勵(lì)。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明
咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊(duì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出513.94萬(wàn)元。其中:
1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)0.8萬(wàn)元,比上年減少8.77萬(wàn)元,減幅91.64%,因?yàn)獒t(yī)療保險(xiǎn)支出在城鄉(xiāng)社區(qū),不在此類。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)482.99萬(wàn)元:
(1)行政運(yùn)行1.7萬(wàn)元,比上年減少5.85萬(wàn)元,降幅77.48%,主要原因支出大多在城管執(zhí)法項(xiàng)。
?。?)城管執(zhí)法476.51萬(wàn)元,比上年增加258.72萬(wàn)元,增幅118.79%,主要原因2014年至2016年增資、獎(jiǎng)勵(lì)。項(xiàng)目增加。
?。?)一般行政管理事務(wù)4.76萬(wàn)元,比上年增加4.76萬(wàn)元,增幅100%,主要死亡人員撫恤金。
3、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))16.31萬(wàn)元,比上年持平。
?。ㄋ模?016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明
2016年咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算共計(jì)18.4萬(wàn)元。其中:項(xiàng)目支出公務(wù)用車(chē)(執(zhí)法車(chē)4輛)運(yùn)行費(fèi)18.4萬(wàn)元,
在我隊(duì)決算中反映;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比上年增加64.14%、因?yàn)樯夏暧?輛12.88在基本支出中的車(chē)輛運(yùn)行中,如合計(jì)總體下降26.1%;公務(wù)接待費(fèi)分別比上年下降100%;
減少主要原因是自中央八項(xiàng)規(guī)定,省委六條意見(jiàn)實(shí)施以來(lái),我隊(duì)認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車(chē)改革有關(guān)規(guī)定,采取措施嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
(五)政府采購(gòu)支出情況
2016年無(wú)貨物、服務(wù)類政府采購(gòu)。
?。C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.67萬(wàn)元,與批復(fù)預(yù)算29.54萬(wàn)元降2.87萬(wàn)元彌補(bǔ)日常維護(hù)項(xiàng)目支出。
四、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):指未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出
、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
8、住房保障支出(類) 住房公積金(項(xiàng))反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 513.94 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 0.80 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 482.99 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 30.15 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 513.94 | 本年支出合計(jì) | 52 | 513.94 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計(jì) | 28 | 513.94 | 總計(jì) | 56 | 513.94 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 513.95 | 513.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 482.99 | 482.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 482.99 | 482.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 476.51 | 476.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 513.95 | 477.79 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 482.99 | 447.63 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 482.99 | 447.63 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 476.51 | 441.15 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開(kāi)04表 | |||||||
部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 513.94 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 482.99 | 482.99 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 513.94 | 本年支出合計(jì) | 54 | 513.94 | 513.94 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計(jì) | 30 | 513.94 | 總計(jì) | 60 | 513.94 | 513.94 | 0.00 |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 513.95 | 477.79 | 36.17 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 482.99 | 447.63 | 35.37 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 482.99 | 447.63 | 35.37 | ||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 4.78 | 4.78 | 0.00 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 476.51 | 441.15 | 35.37 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊(duì) | 金額單位:元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 385.82 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 26.67 | 310 | 其他資本性支出 | 1.08 |
30101 | 基本工資 | 85.86 | 30201 | 辦公費(fèi) | 2.19 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 15.35 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 1.08 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 156.38 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 10.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.79 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 65.22 | 30206 | 電費(fèi) | 0.66 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 53.03 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.21 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 64.21 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 6.05 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 2.83 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 4.78 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.09 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 4.08 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 40.14 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 6.08 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3.33 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 1.21 | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.01 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 7.04 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.54 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.04 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 9.82 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 450.03 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 27.74 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行公開(kāi)。 | ||||||||
2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開(kāi)07表 | |||||
編制單位:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18.40 | 0.00 | 18.40 | 0.00 | 18.40 | 0.00 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)08表 | |||||||||
部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開(kāi)09表 | |||||
編制單位:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊(duì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |